Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0033/19 | ohrevný stôl + varná stolica | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALVEX, s.r.o. | 34139435 | 2 016,00 € | 25.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | mob.tel. 15.2.-14.3.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 66,30 € | 22.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | práca technika BOZP a PO - 1.Q./2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | LUKA TEAM, s.r.o. | 44199902 | 180,00 € | 14.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/19 | vyúčtovanie el.energie -1.-2./2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 302,32 € | 13.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/19 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 24,50 € | 12.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/19 | paušál za výťah - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 12.03.2019 | 22.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/19 | ochrana objektu - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 07.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/19 | tel.účty - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 27,41 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/19 | obedy zamestnancov - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 428,00 € | 06.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/19 | prenájom tlačiarní - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 05.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
Dodatok č.3 | Dohoda o financovaní energií a služieb v užívaných nebytových priestoroch | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Stredná odborná škola | 00315822 | Iné | 1 097,10 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | 14.03.2019 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0023/19 | záloha za plyn - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/19 | oprava parapetnej dosky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Siváček Peter | 37291106 | 105,00 € | 04.03.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0005/19 | oprava parapetnej dosky | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Siváček Peter | 37291106 | 105,00 € | 04.03.2019 | 04.03.2019 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0021/19 | záloha za vodu a stočné - 2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 27.02.2019 | 11.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/19 | pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 753,00 € | 26.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0004/19 | pokládka PVC | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Valentovič Peter - murárske a obkladačské práce | 14140136 | 753,00 € | 25.02.2019 | 25.02.2019 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0019/19 | mob.tel. 15.1.-14.2.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 61,09 € | 20.02.2019 | 04.03.2019 | Faktúra | |||||
VO/0003/19 | ohrevný stôl + varná stolica | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ALVEX, s.r.o. | 34139435 | 2 016,00 € | 20.02.2019 | 20.02.2019 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0018/19 | vývoz bioodpadu -2/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 19.02.2019 | 22.02.2019 | Faktúra |