Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0114/19 | el.energia - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 342,32 € | 07.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
VO/0013/19 | výmena vonkajších svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Tomáš Albert | 45905461 | 500,00 € | 05.08.2019 | 05.08.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0013/19 | výmena vonkajších svietidiel | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Ing. Tomáš Albert | 45905461 | 500,00 € | 05.08.2019 | 05.08.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0110/19 | paušál za výťah - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | ochrana objektu - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | záloha za plyn - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | prenájom tlačiarne - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/19 | záloha za plyn - 8/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 01.08.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | vonkajšie svietidlá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 442,69 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/19 | ochrana objektu - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0113/19 | prenájom tlačiarne - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 31.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | záloha za vodu a stočné - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 30.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0110/19 | paušál za výťah - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 29.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0109/19 | vonkajšie svietidlá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 442,69 € | 26.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 472,21 € | 25.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0108/19 | záloha za vodu a stočné - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 24.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0106/19 | mob.tel. 15.6.-30.6.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,06 € | 22.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
VO/0011/19 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 472,20 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
VO/0012/19 | vonkajšie svietilá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | MURAT, s.r.o. | 31431852 | 442,69 € | 22.07.2019 | 22.07.2019 | Riaditeľka | Objednávka | ||||
DFBV/0107/19 | koberec + pokládka | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovakia TAP, s.r.o. | 35715316 | 1 472,21 € | 19.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |