Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0106/19 | mob.tel. 15.6.-30.6.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 17,06 € | 15.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/19 | dobropis - obedy žiakov za 0,01€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | -52,50 € | 12.07.2019 | 30.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0104/19 | toner | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 90,00 € | 10.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0103/19 | tlačivá | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 11,46 € | 09.07.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0100/19 | el.energia - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 437,82 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0101/19 | paušál za výťah - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0102/19 | tel.účty - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,29 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | vývoz plastov - 2.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 55,80 € | 09.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | ochrana objektu - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | služby Virtuálnej knižnice - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 04.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0098/19 | prenájom kopírok - 2.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 72,16 € | 04.07.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | obedy zamestnanci - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 500,00 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | obedy - žiaci - 0,01€ | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 21,25 € | 03.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | záloha za plyn - 7/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 02.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | prenájom tlačiarní - 2 ks - 1.-6./2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 14,40 € | 01.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | prenájom tlačiarne - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 01.07.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
2i/2019 | Zmluva o poskytovaní pracovnej zdravotnej služby | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | REMEDY point, s.r.o. | 36039586 | Iné | 0,00 € | 01.07.2019 | 16.07.2019 | 15.07.2019 | Ing. Natália Kadárová | riaditeľka | Zmluva | |
DFBV/0087/19 | vývoz bioodpadu - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | záloha za vodu a stočné - 6/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/19 | registračný poplatok "JA viac ako peniaze" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 30,00 € | 28.06.2019 | 12.07.2019 | Faktúra |