Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1i/2019 | Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve | Obchodná akadémia, Myslenická 1, 902 01 Pezinok | 31874452 | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | Iné | 0,00 € | 15.04.2019 | 17.04.2019 | 16.04.2019 | Ing. Daniel Zoch | riaditeľ | Zmluva | |
DFBV/0049/19 | revízia komínov | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Loipersberger-Kominárstvo | 37292277 | 75,00 € | 12.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | el.energia - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 714,14 € | 09.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | tel.účty - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 26,34 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | paušál za výťah - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 08.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | obedy zamestnancov - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 500,00 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | obedy žiaci - za 0,01€ - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 8,75 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | služby Virtuálnej knižnice - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 05.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | prenájom kopírok - 1.Q 2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 76,12 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | ochrana objektu - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 04.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 310,40 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0008/19 | elektro a vodoinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 446,13 € | 03.04.2019 | 04.04.2019 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0038/19 | záloha za plyn - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | prenájom tlačiarní - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 02.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | záloha za vodu a stočné - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 903,78 € | 28.03.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0007/19 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Limetka trade JTL Hala | 35002174 | 310,40 € | 28.03.2019 | 01.04.2019 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0035/19 | tonery + kanc.papier | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | RESIST, s.r.o. | 45891095 | 86,70 € | 27.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | vývoz bioodpadu - 3/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 26.03.2019 | 01.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0006/19 | čistenie a monitoring kanalizácie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KANAL M.P.S. | 35710357 | 903,78 € | 26.03.2019 | 28.03.2019 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka |