Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2285
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0066/19 | deratizácia školy | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | DERO d, s.r.o. | 51564203 | 45,00 € | 15.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | školenie "Myšlienkové mapy" | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | 4school, s.r.o. | 50377922 | 198,00 € | 15.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | paušál za výťah - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Dušan Baďura Elektro-výťahy | 44776624 | 20,00 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | spotreba el.energie - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 590,59 € | 14.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | tel.účty - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 23,90 € | 09.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | služby "Virtuálna knižnica" - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 13,80 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/19 | obedy zamestnancov - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 528,00 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | obedy žiaci - 0,01 € - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Stredná odborna škola | 00351822 | 12,50 € | 07.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/19 | ochrana objektu - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | PROFI SECURITY, s.r.o. | 36857165 | 66,00 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | záloha za plyn - 5/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 530,00 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/19 | prenájom tlačiarne - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Z + M servis, a.s. | 44195591 | 13,08 € | 03.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/19 | záloha za vodu a stočné - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 71,33 € | 02.05.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/19 | výmena radiátorových ventilov a hlavíc | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 5 000,00 € | 30.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | vývoz bioodpadu - 4/2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Tomáš Kriško | 41695721 | 31,20 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | vodo a elektroinštalačné práce | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 446,13 € | 29.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | mob.tel. 15.3.-14.4.2019 | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 36,20 € | 24.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
VO/0010/19 | výmena manuálnych ventilov a hlavíc za termostatické | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia - Baďura | 32816243 | 5 000,00 € | 23.04.2019 | 29.04.2019 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka | |||
DFBV/0051/19 | asfaltovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BESTRENT, s.r.o. | 46492712 | 3 390,00 € | 16.04.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | oprava striech | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | Izomatech, s.r.o. | 36435171 | 22 907,59 € | 16.04.2019 | 10.05.2019 | Faktúra | |||||
VO/0009/19 | asfaltovanie | Obchodná akadémia Myslenická | 31874452 | BESTRENT, s.r.o. | 46492712 | 3 390,00 € | 16.04.2019 | 24.04.2019 | Ing. Daniel Zoch | Riaditeľ | Objednávka |