Faktúry
Počet záznamov: 1318
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0200/17 | servítky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 44,00 € | 09.10.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0160/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 409,30 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0161/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 129,22 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0162/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 461,11 € | 06.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0159/17 | nákup riadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 205,20 € | 06.10.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0194/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 117,63 € | 05.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0155/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 347,48 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0156/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 2,88 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0157/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 9,60 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0158/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 71,29 € | 05.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0195/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,24 € | 05.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0193/17 | technik OPP, BOZP, PZS | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Veronika Révészová | 43863353 | 250,00 € | 05.10.2017 | 12.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0192/17 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 172,90 € | 05.10.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0196/17 | toner | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | EUROtoner s.r.o. | 43892655 | 30,07 € | 05.10.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0153/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 333,24 € | 04.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0154/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 64,40 € | 04.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0151/17 | zber odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 38,40 € | 03.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0152/17 | zber odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 28,80 € | 03.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0191/17 | preddavok el. energia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Zapadoslov.energetika | 35823551 | 2 137,83 € | 03.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0150/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 265,94 € | 02.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0190/17 | stravné lístky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 256,88 € | 02.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0189/17 | čistiace potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | VEĽKOOBCHOD HANCO, a.s. | 31392989 | 478,78 € | 29.09.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0187/17 | kancelárské potreby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OfficeDEPOT | 36192384 | 125,45 € | 27.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0188/17 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 580,58 € | 27.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0184/17 | školenie PaM | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Vema s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 26.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0185/17 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 137,66 € | 26.09.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0186/17 | aranžerský materiál BSK | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 154,56 € | 26.09.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0143/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 823,50 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0144/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 420,72 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0145/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 416,63 € | 25.09.2017 | 30.10.2017 | Faktúra |