Faktúry
Počet záznamov: 1318
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0251/17 | reklama v MY TT, SE | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Petit Press, a.s. Div. Týždenníkov o.z. | 35790253 | 288,00 € | 19.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0226/17 | odvoz odpadu ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ESPIK Group s.r.o. | 46754768 | 60,00 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/17 | poistenie PZP OKTÁVIA | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 144,84 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/17 | poistenie PZP DUCATO | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 547,08 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0249/17 | aranžerský materiál ADVENT | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 119,66 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/17 | poistenie PZP Traktor | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 32,52 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/17 | Havarijné poistenie Oktávia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 317,97 € | 15.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0222/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 25,92 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0221/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 392,62 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0223/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 374,48 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0224/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 65,32 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/17 | aranžerský materiál Advent | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 85,75 € | 13.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0225/17 | aktualizácia k programu ŠJ4 2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 39,24 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | aranžerský materiál Advent | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 144,80 € | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0216/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 538,56 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0217/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 96,78 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0218/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 453,60 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0215/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 361,64 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0219/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 60,32 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0220/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 251,04 € | 11.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/17 | krovinorez a príslušenstvo | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | HSQ Partner s.r.o. | 44282851 | 1 074,11 € | 08.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0214/17 | overenie váh ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovenská legálna metrológia | 37954521 | 27,00 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/17 | aranžerský materiál advent | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Queen Rose s.r.o. | 44137541 | 153,94 € | 07.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ORANGE Slovensko a.s. | 35697270 | 113,87 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/17 | telefonické služby | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 37,00 € | 06.12.2017 | 14.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0213/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | TERNO real estate s.r.o. | 50020188 | 86,57 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/17 | časopis záhradnictvo 2018 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Profi Press, s.r.o. | 45346723 | 27,60 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/17 | pranie prádla | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Terézia Fegyveresová - TF - čistiarenský salón | 30143942 | 166,80 € | 06.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0206/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 402,00 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0208/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 415,06 € | 05.12.2017 | 27.12.2017 | Faktúra |