Faktúry
Počet záznamov: 1318
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSJ/0175/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Organika s.r.o. | 44555156 | 9,60 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0176/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 71,68 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0177/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 291,05 € | 24.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0179/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 16,20 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0180/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 607,39 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0172/17 | riad a príslušenstvo ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 165,86 € | 23.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/17 | poistenie majetku | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 472,48 € | 23.10.2017 | 15.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/17 | tlačiareň | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | C. solution s.r.o. | 36617458 | 546,00 € | 20.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0171/17 | servis a oprava varného kotla ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | OMES spol. s.r.o. | 47505214 | 302,40 € | 19.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/17 | PZP ZETOR | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Allianz poistovna a.s. | 00151700 | 74,22 € | 19.10.2017 | 02.01.2018 | Faktúra | |||||
DFSJ/0165/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Rajček Michal - EMONT | 11866225 | 49,12 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0166/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 364,20 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0167/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 95,52 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0168/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | MABONEX Slovakia s.r.o. | 31428819 | 353,74 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0169/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 296,11 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0170/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 357,25 € | 18.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/17 | servis a revízia plynových horákov sklenník | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | GAS-KONTROL, s.r.o. | 47043199 | 189,60 € | 18.10.2017 | 08.04.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/17 | tlač kopíí | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | XEROX LIMITED | 30814677 | 123,16 € | 16.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0205/17 | cestovné poistenie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 29,40 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/17 | dľžna istina z UNIQA 4101022184 | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | M.B.A. Finance, s.r.o. | 36754404 | 23,50 € | 13.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0163/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Nagy & POÓR, s.r.o. | 45965579 | 289,61 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFSJ/0164/17 | nákup potravín ŠJ | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bidfood Slovakia, s.r.o. | 34152199 | 132,42 € | 13.10.2017 | 07.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/17 | oprava vodoinštalácie kotol sklenníky | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Dušan Miklós | 32832541 | 582,00 € | 13.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0203/17 | oprava panvice | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | ALVEX GASTRO, s.r.o. | 34139435 | 39,60 € | 12.10.2017 | 27.11.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0202/17 | deratizácia | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Ján Mravec AGH-DDD | 34778632 | 109,60 € | 11.10.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0197/17 | poistenie študentov a pedag. dozoru na exkurziu | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | UNIQA poisťovňa, a.s. | 00653501 | 84,78 € | 10.10.2017 | 29.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0201/17 | vodné | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 486,29 € | 10.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/17 | učebnice cudzieho jazyka | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 209,85 € | 10.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0198/17 | aranžersky materiál | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | Tigon Advisory s.r.o. | 47930861 | 185,50 € | 09.10.2017 | 30.10.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0199/17 | nájomné sklenníky, spotreba el.energie | Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku | 31817483 | CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. | 35782854 | 795,37 € | 09.10.2017 | 11.12.2017 | Faktúra |