Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 1318

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0142/19 vyčistenie lapača tukov ŠJ, čistenie kanalizácie Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 KANAL M.P.S. s.r.o. 35710357 555,32 € 08.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 telefonické služby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 127,08 € 08.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 stravné lístky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 GGFS s.r.o. 47079690 450,00 € 08.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0141/19 nájom a spotreba el.energie Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 CHEMSTAR SLOVAKIA a.s. 35782854 814,36 € 08.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0151/19 oprava výťahu ŠI Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 46817671 96,00 € 08.07.2019 03.09.2019 Faktúra
DFBV/0137/19 výkon zodpovednej osoby Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 osobnyudaj.sk, s.r.o. 50528041 46,80 € 01.07.2019 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0149/19 stravné lístky Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 GGFS s.r.o. 47079690 450,00 € 01.07.2019 31.07.2019 Faktúra
DFBV/0139/19 prepracovanie projektu - výplň zábradlia Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 pro GLOBAL, s.r.o. 35793970 480,00 € 28.06.2019 16.07.2019 Faktúra
DFSJ/0126/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood 34152199 49,76 € 28.06.2019 29.07.2019 Faktúra
DFBV/0136/19 prenájom telocvične Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Obecny urad Malinovo 00304921 600,00 € 26.06.2019 16.07.2019 Faktúra
DFSJ/0122/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 40,62 € 25.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0123/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 78,62 € 25.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0124/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 229,60 € 25.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0125/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 287,64 € 25.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFBV/0135/19 servítky ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 78,80 € 25.06.2019 16.07.2019 Faktúra
DFBV/0134/19 ročný poplatok za intermet Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 RadioLAN , spol. s.r.o. 35892641 79,00 € 24.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFSJ/0121/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 140,04 € 24.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFBV/0133/19 kabeláž k internetu ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 RadioLAN , spol. s.r.o. 35892641 64,50 € 19.06.2019 01.07.2019 Faktúra
DFBV/0138/19 doúčtovanie DPH Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 RadioLAN , spol. s.r.o. 35892641 15,80 € 19.06.2019 29.07.2019 Faktúra
DFSJ/0120/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 129,28 € 18.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0119/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Ryba Žilina spol. s.r.o. 31563490 365,56 € 18.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFBV/0132/19 opravy el. zariadení v ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rastislav Reháček STEP BY STEP 37153765 180,00 € 18.06.2019 16.07.2019 Faktúra
DFSJ/0112/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 40,59 € 13.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0113/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Rajček Michal - EMONT 11866225 77,74 € 13.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0114/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 LuEst s.r.o. 45965579 266,41 € 13.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0115/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Bidfood Slovakia, s.r.o. 34152199 529,06 € 13.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0116/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 106,68 € 13.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0117/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 47,92 € 13.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFSJ/0118/19 nákup potravín ŠJ Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 MABONEX Slovakia s.r.o. 31428819 234,72 € 13.06.2019 14.07.2019 Faktúra
DFBV/0129/19 vyúčtovanie plynu 5/2019 Stredná odborná škola záhradnícka Gustáva Čejku 31817483 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 637,58 € 11.06.2019 01.07.2019 Faktúra