Faktúry
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0242/19 | letáky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Sketch, s.r.o. | 35877529 | 576,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/19 | toner | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 103,82 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/19 | svietidlá SMART - montáž | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LIGHTECH spoločnosť s ručením obmedzeným | 35796332 | 4 981,18 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/19 | odborné ekonomické poradenstvo rok 2019 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 1 000,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/19 | účastnícky poplatok na veltrhu fiktívnych firiem | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ICSF, z.s. | 68381247 | 210,00 € | 18.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/19 | občerstvenie pre zamestnancov | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 34,00 € | 18.12.2019 | 03.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/19 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Auto Kelly Slovakia, s.r.o. | 36298026 | 1 716,38 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/19 | učebné pomocky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 999,63 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/19 | montáž dverí | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 865,49 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/19 | hliníkové dvere | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 694,16 € | 17.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/19 | materiál | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | AXIAL, s.r.o. | 34103341 | 223,20 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/19 | kancelárske potreby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | KIKOSHOP, s.r.o. | 47890215 | 1 034,98 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SZ CHKT | 34000836 | 69,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CO CHKT | 42053307 | 60,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | SZ CHKT | 34000836 | 69,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/19 | školenie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CO CHKT | 42053307 | 60,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/19 | učebné pomocky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Verlag Europa-Lehmittel | 121380700 | 835,92 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/19 | účtovníctvo 1-12/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 6 720,00 € | 16.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/19 | Služby technika BOZP a PO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Milan Bojnanský | 40961478 | 96,00 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/19 | Vodné stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 995,41 € | 12.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/19 | Zostava stola PROFI | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Güde, s.r.o. | 36408786 | 5 761,55 € | 12.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/19 | Grafické práce | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Tibor Šághy - Photography | 32169710 | 567,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/19 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 373,47 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 4 973,47 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 4 998,24 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 1 530,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 400,68 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/19 | Údržba | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | T&BL stav s. r. o. | 51858746 | 222,00 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/19 | Zhotovenie Liatej podlahy MT BC 372 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | EPO PLAST, s.r.o. | 31428118 | 17 990,40 € | 11.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/19 | Gutman Mega Macs | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | HOMOLA, s. r. o. | 46972757 | 5 640,24 € | 11.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |