Faktúry
Počet záznamov: 2138
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0013/21 | OLO | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 138,74 € | 02.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0008/21 | IP kamery s montážou a príslušenstvom | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 2 576,58 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0011/21 | Business SLA Bronze | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0010/21 | Zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0009/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 01.02.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0014/21 | ABO rohož | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 14,38 € | 29.01.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0007/21 | tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 462,59 € | 18.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0006/21 | vodné, stočné, elektrická energia, vypnutie trafostanice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 589,58 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0005/21 | Zemný plyn | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovenský plynárenský priemysel a.s | 35815256 | 340,00 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0004/21 | vodné, stočné, elektrická energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Istrochem Reality, a. s. | 35797525 | 1 093,35 € | 15.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0003/21 | telekomunikačné služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 314,09 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/21 | Business SLA Bronze | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. | 35971967 | 444,00 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/21 | výkon funkcie zodpovednej osoby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 46,80 € | 04.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0222/20 | prenájom tlačových zariadení 10/2020 - 12/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 246,31 € | 31.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/20 | telekomunikačné služby 12/2020 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 63,98 € | 31.12.2020 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0220/20 | ročné predplatné telekom. služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Netfon, s.r.o. | 44829710 | 1 291,00 € | 30.12.2020 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/20 | predplatné 2021 Autoexpert | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Magnet Press Slovakia | 31356958 | 64,00 € | 30.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/20 | list bianco s vodotlačou | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 147,00 € | 30.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0213/20 | servis elektronického zabezpečovacieho zariadenia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | LANTESTEL s.r.o. | 47613041 | 602,26 € | 23.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/20 | poplatok za odvoz odpadu, revízia trafostanice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 154,92 € | 22.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0212/20 | príslušenstvo, drobné náradie | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | 35938111 | 187,81 € | 18.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0209/20 | propagačné predmety s potlačou loga školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 1 913,83 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0211/20 | elektrická a tepelná energia | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Stredná priemyselná škola dopravná | 30775311 | 1 705,10 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0208/20 | Hubinot univerzal, multimeter, simulator, pilnicka ch. | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Homola, spol. s r.o. | 31325921 | 3 932,16 € | 17.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0207/20 | Gastrolístky | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Up Slovensko, s. r. o. | 31396674 | 6 237,30 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0210/20 | pracovná odev s potlačou loga školy | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | PEMI group, s.r.o. | 47558261 | 1 165,86 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0206/20 | učebnice | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | Martinus.sk, s.r.o | 36440531 | 1 818,12 € | 16.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0216/20 | ekonomické služby | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 500,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0215/20 | spracovanie účtovníctva 2021 | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | WE EKO, s.r.o. | 06309763 | 6 720,00 € | 15.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0204/20 | novoročenka | Stredná odborná škola dopravná | 31797920 | ŠEVT, a.s. | 31331131 | 55,30 € | 14.12.2020 | 06.01.2021 | Faktúra |