Faktúry
Počet záznamov: 2196
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0058/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.4.2019 - 30.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 63,57 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 09.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | Elektronické stravovacie poukážky máj - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 543,60 € | 09.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/19 | Učebné pomôcky do učební ošetrovateľstva - contec pulzný oximeter | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SELVIT spol. s r.o. | 36370053 | 58,00 € | 26.04.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/19 | Predplatné na rok 2020 - Personálny a mzdový poradca podnikateľa | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca podnikateľa spol.s.r.o. | 31592503 | 170,80 € | 25.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/19 | Poplatok za neobmedzený hosting k doméne szsba.sk na rok - vyúčtovanie | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. | 36485161 | 71,76 € | 24.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.3.2019 - 5.4.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 743,92 € | 24.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/19 | Deratizácia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 16.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/19 | Výmena ovládacieho displeja | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Regotrans - Rittmeyer spol.s.r.o. | 00685780 | 267,60 € | 16.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0046/19 | Seminár zo dňa 15.4.2019 - Elektronická schránka školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0047/19 | Digitálny tlakomer OMRON, sieťový zdroj OMRON, manžeta malá OMRON | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CELIMED s.r.o. | 31403751 | 317,49 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/19 | Vybavenie do výdajne stravy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 1 766,52 € | 15.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0004/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za marec 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 51,60 € | 12.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0045/19 | Obedy za mesiac marec 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 451,50 € | 12.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/19 | Zneškodnenie vyradeného odpadového materiálu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MODRÁ PLANÉTA s.r.o. | 31340083 | 70,80 € | 12.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/19 | Ortuťové teplomery | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 14,40 € | 11.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/19 | Mop VERMOP, vrecia, rukavice jedn. Nitrilové | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 133,51 € | 10.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/19 | Elektronické stravovacie poukážky apríl - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 604,80 € | 10.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/19 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.3.2019 - 31.3.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 46,78 € | 08.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.3.2019 - 31.3.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 325,10 € | 08.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.3.2019 - 31.3.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/19 | Tepelná energia 1.3.2019 - 31.3.2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 864,56 € | 05.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/19 | Seminár PAM 34.01 - BA 22.03.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 04.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/19 | Odvoz biologického odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | POP palivo s.r.o. | 47451432 | 24,00 € | 02.04.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/19 | Odvoz a likvidácia zmiešaného odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Na-Ko trans s.r.o. | 50327101 | 240,00 € | 20.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/19 | Tonery | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 282,00 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.2.2019 - 5.3.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 620,35 € | 15.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/19 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 31,90 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | ||||||
DFBV/0030/19 | Pranie a žehlenie prádla z odborných učební | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | TUZEXX s.r.o. | 45542759 | 85,44 € | 13.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/19 | Elektr. strav. poukážky za mesiac február 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 532,80 € | 13.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra |