Faktúry
Počet záznamov: 2196
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0002/19 | Poplatky za tel. služby za obdobie 1.12.2018 - 31.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 08.01.2019 | 11.02.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | Poplatky za poskytnuté telefónne služby , za obdobie 1.11.2018-30.11.2018 - O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 32,81 € | 21.12.2018 | 08.01.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0010/18 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za december 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 34,80 € | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0150/18 | Obedy za mesiac december 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 220,98 € | 20.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | Seminár PAM 33.05 - Bratislava 14.12.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | VEMA ,s.r.o. | 31355374 | 60,00 € | 17.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | Vodné,stočné, zrážky za obdobie od 6.11.2018-5.12.2018-BVS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 072,74 € | 14.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | Učebné pomôcky do učební ošetrovateľstva - model cvičnej ruky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KVANT spol. s r.o. | 31398294 | 1 189,20 € | 13.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | Učebné pomôcky do učební ošetrovateľstva | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SELVIT spol. s r.o. | 36370053 | 1 321,80 € | 12.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | Vybavenie výdajne stravy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | KEMA SK, s.r.o. | 46123661 | 3 374,09 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.11.2018 - 30.11.2018 - ZSE | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 551,46 € | 10.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac december 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 554,40 € | 07.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | Kancelársky papier a kalendáre | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Lyreco CE SE | 35958120 | 107,36 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.11.2018 - 30.11.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 06.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.11.2018 - 30.11.2018 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -1 954,18 € | 06.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | Posypová soľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 64,80 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | Dovoz posypovej soli | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FCC Bratislava s.r.o. | 35848910 | 17,45 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | Sťahovanie nábytku v budove školy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 101,25 € | 04.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ľudovít Gereg - Servis | 30483042 | 120,00 € | 27.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | ||||||
DFBV/0135/18 | Kontrola a servis hydrantov - oprava PHP | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Flamecontrol.s.r.o. | 47218657 | 151,80 € | 26.11.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | Vodné,stočné, zrážky za obdobie od 6.10.2018-5.11.2018-BVS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 931,13 € | 13.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | Elektronické stravovacie poukážky za mesiac november 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 612,00 € | 13.11.2018 | 06.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0131/18 | Oprava multyfunkčného zariadenia Canon | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 222,00 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | Poplatky za poskytnuté telefónne služby , za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 - O2 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 36,84 € | 12.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | Dodávka elektrickej energie za obdobie od 1.10.2018-31.10.2018 - ZSE | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 117,79 € | 09.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0009/18 | Stravovanie zamestnancov zo SF za mesiac 10/2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 37,60 € | 08.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | Stravovanie zamestnancov za mesiac 10/2018 - zamestnávateľ | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. | 44013141 | 289,52 € | 08.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 1.10.2018-31.10.2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0128/18 | Dodávka tepelnej energie za obdobie od 1.10.2018-31.10.2018 - Veólia | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -2 381,37 € | 07.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | Vyúčtovacia faktúra - predplatné PaM na rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 64,00 € | 25.10.2018 | 30.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | Jesenná deratizácia 2018 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Ivan Juráček ml. Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 84,00 € | 25.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra |