Faktúry
Počet záznamov: 2094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0101/19 | Vysávanie vody vodným vysávačom | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Matej Gavlík-AZ-Kanalservis, | 45369623 | 240,00 € | 19.07.2019 | 20.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0100/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.6.2019 - 5.7.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 236,58 € | 17.07.2019 | 11.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0099/19 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, premiestňovanie majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 284,00 € | 16.07.2019 | 20.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0099/19 | Odvoz a likvidácia vyradeného majetku, premiestňovanie majetku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 1 284,00 € | 16.07.2019 | 20.08.2019 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0098/19 | Ultrakrátky Projektor HITACHI CP-AW3005 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | František Roszkos | 30133246 | 1 079,76 € | 12.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0095/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 56,19 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/19 | Presťahovanie majetku zo SZŠ Záhradnícka na Strečniansku 20 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | FoxWay Mgr. Patrik Líška | 47966017 | 162,00 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 06/2019 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -462,32 € | 11.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 894,62 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.6.2019 - 30.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 09.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | Tlačivá - triedne knihy, výkazy, katalógový list žiaka | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 111,47 € | 08.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0007/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za jún 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 47,20 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/19 | Podnikateľské poradenstvo | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/19 | Obedy za mesiac jún 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 413,00 € | 03.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | Odvoz Bio odpadu | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 36,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/19 | Registračný poplatok za vzdelávací program | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Junior Achievement Slovensko | 42166292 | 33,00 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 7/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 949,34 € | 01.07.2019 | 11.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | Seminár Nový zákon o pedag.zamestnancoch a odbor.zamestnancoch 24.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 105,00 € | 25.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 6.5.2019 - 5.6.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 639,97 € | 19.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 106,14 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | Dobropis - Poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | -42,46 € | 17.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | Dodávka el. energie za obdobie od 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 045,86 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 05/2019 - nedoplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 682,12 € | 11.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | Elektronické stravovacie poukážky jún - 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 421,20 € | 10.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | Dodávka tepelnej energie za obdobie 6/2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | 2 949,34 € | 06.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | Poskytnutie služby počas podujatia Stretnutie učiteľov škôl | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Záchranná zdravotná služba Bratislava | 17336210 | 90,00 € | 06.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 1.5.2019 - 31.5.2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
DFSF/0006/19 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za máj 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 54,20 € | 05.06.2019 | 07.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | Obedy za mesiac máj 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 474,25 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra |