Faktúry
Počet záznamov: 2094
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0046/20 | Konferenčné stoličky Manutan ISO | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | MANUTAN Slovakia s.r.o | 35885815 | 986,39 € | 12.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/20 | Seminár - Vznik prac.pomeru v nadväznosti na nový zák.č.138/2019Z.z. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 80,00 € | 11.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0044/20 | Odvoz bioodpadu 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 11.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0043/20 | Dodávka elektriny za obdobie 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 474,32 € | 06.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0040/20 | Dezinfekčné prostriedky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 219,70 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0042/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 70,03 € | 05.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0041/20 | Elektronické stravovacie poukážky 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 628,12 € | 05.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0038/20 | Podnikateľské poradenstvo 03/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0039/20 | Prietokový ohrievač HAKL 3,5 kW | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Šemšej Imrich-inštalačný materál | 13996631 | 404,71 € | 03.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0037/20 | Členský príspevok za rok 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Asociácia stredných zdravotníckych škôl SR Lúčna 2 | 35508086 | 200,00 € | 03.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0035/20 | Vypracovanie dokumentácie: Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním za rok 2019 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 69,60 € | 02.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0036/20 | Vstupenky pre žiakov na divadelné predstavenie Naše šaty | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Divadlo Ludus | 00893862 | 228,00 € | 02.03.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0034/20 | Kancelárske a čistiace potreby | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | WorldOffice s.r.o. | 46267191 | 341,98 € | 26.02.2020 | 05.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/20 | Príplatky zo sociálneho fondu na stravu za február 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 31,60 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0033/20 | Obedy za mesiac február 2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Základná škola a Gymnázium s vyuč. jazykom maďarským | 17337089 | 301,78 € | 25.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0032/20 | Vyúčtovanie dodávky tepelnej energie za 01/2020 - preplatok | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Veolia Energia Slovensko a.s. | 35702257 | -9,32 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0031/20 | Revízna kontrola PSN-EZS | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SECURITON s.r.o. | 35699124 | 168,89 € | 13.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0030/20 | Vodné, stočné a zrážky za obdobie 06.1.2020 - 05.02.2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 007,02 € | 12.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0027/20 | Škrabky na podlahu, náhradné nože | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ADLERR, s.r.o. | 36710369 | 47,57 € | 10.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0029/20 | Odvoz bioodpadu 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 10.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0028/20 | Elektronické stravovacie poukážky 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 501,73 € | 10.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0024/20 | Tlačivá k maturitným skúškam | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,50 € | 07.02.2020 | 04.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0026/20 | Dodávka elektriny za obdobie 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ZSE Energia a.s. | 36677281 | 1 773,13 € | 07.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0025/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | O2 Slovakia s.r.o. | 35848863 | 67,14 € | 07.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0023/20 | Poplatky za telekomunikačné služby 01/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 34,31 € | 07.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0022/20 | Havária odpadovej kanalizácie v suteréne bloku B2 - Birdie - WC ženy | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 1 580,00 € | 06.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0021/20 | Dezinfekčný alkohol.prípravok - Skinman soft Protect 5 litr. | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 92,40 € | 05.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0020/20 | Lyžiarsky výcvikový kurz v dňoch 27. - 31.1.2020 - ubytovanie + strava pre vlastnú zdravotníčku | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 150,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0019/20 | Lyžiarsky výcvikový kurz v dňoch 27. - 31.1.2020 Hotel Zerrenpach - Látky | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | CK AZAD s.r.o. | 43792138 | 9 650,00 € | 04.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0018/20 | Podnikateľské poradenstvo 02/2020 | Stredná zdravotnícka škola, Strečnianska | 31793185 | SN real, s.r.o. | 36653497 | 100,00 € | 03.02.2020 | 06.03.2020 | Faktúra |