Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0093/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 114,68 € 11.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0179/22 elektroúdržba Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 TELESYS 31333079 247,20 € 11.05.2022 31.05.2022 Faktúra
DFBV/0177/22 opravný pás 6/4 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KOMPLET 35724901 101,76 € 10.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0178/22 teplo - mesačné vyúčtovanie Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavská teplárenská 35823542 1 337,95 € 10.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0176/22 zrážková voda Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 213,28 € 10.05.2022 02.06.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 zrážková voda Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 83,88 € 09.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0174/22 plyn Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 18,00 € 09.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0173/22 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 5,00 € 09.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0172/22 plyn Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 2 169,00 € 09.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFSJ/0092/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 173,63 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFSJ/0091/22 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 168,66 € 09.05.2022 27.05.2022 Faktúra
DFBV/0195/22 elektrická energia Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 620,35 € 09.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0194/22 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 Stavebné práce, opravárenské práce 143,42 € 09.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0193/22 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 463,78 € 09.05.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0168/22 rohože Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 30,82 € 06.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0169/22 oprava horáku - kotol Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pavol Lánsky Technical facility management 40704262 279,00 € 06.05.2022 23.05.2022 Faktúra
DFBV/0171/22 telekom. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 O2 Slovakia 35848863 103,44 € 06.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0170/22 telekom. poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 70,67 € 06.05.2022 24.05.2022 Faktúra
DFBV/0165/22 PZ NBV 1.st. Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Vydavateľstvo DON BOSCO 50434870 176,00 € 05.05.2022 20.05.2022 Faktúra
DFBV/0167/22 personálne a prev. služby Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 a/c algebra s.r.o. 43997597 1 000,00 € 05.05.2022 23.05.2022 Faktúra