Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5321
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0323/21 | spracovanie miezd 9-21 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | a/c algebra s.r.o. | 43997597 | 1 026,00 € | 03.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0095/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 19,44 € | 23.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0094/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 80,52 € | 21.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0093/21 | Potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 9,46 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0091/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 409,35 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0090/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 660,45 € | 18.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFSJ/0089/21 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Rom - Mon | 50974319 | 28,20 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/21 | Zrážková voda - Teplická 7 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 88,67 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/21 | vodné stočné Teplická | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 140,03 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/21 | Vodné stočné G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 178,67 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/21 | Zrážková voda Skalická 1 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BVS | 35850370 | 221,66 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0331/21 | Etika - 1. roč. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | EXPOL PEDAGOGIKA | 35711302 | 15,00 € | 06.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/21 | plyn G | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 2 169,00 € | 05.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/21 | plyn ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 18,00 € | 05.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/21 | plyn ZŠ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SPP | 35815256 | 5,00 € | 05.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/21 | služby OPP a BOZP | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 07.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/21 | kancelársky materiál, mat. na upratovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 3 390,32 € | 07.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0341/21 | kanc. papier + materiál | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Romana Píteková | 42049075 | 1 192,80 € | 08.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/21 | licencia 10/21 - 9/22 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Solitea Slovensko a.s. | 36237337 | 395,16 € | 07.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0367/21 | Vložné Jazykový kvet | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IALF | 42334829 | 40,00 € | 20.10.2021 | 30.10.2021 | Faktúra |