Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6737
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/25 | Monitorovanie kanalizácie- havarijný stav - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INŠTALATÉR, Richard Zeman | 44729375 | 280,00 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0036/25 | elektroinšt. práce Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 133,00 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | hospodárska činnosť 01/25 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edita Selbst | 44882076 | 1 750,00 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0025/25 | Objednávame si u Vás papierové utierky - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 84,99 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0024/25 | Objednávame si u Vás papierové utierky - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS Slovensko, s. r. o. | 31411045 | 94,24 € | 22.01.2025 | 27.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0032/25 | Prenájom kopírky a tlač | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 248,32 € | 21.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | vyúčtovanie plny teplická 2024 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | -28,91 € | 21.01.2025 | 28.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFSJ/0013/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 183,38 € | 21.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0021/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 235,30 € | 21.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFSJ/0012/25 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 221,18 € | 20.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | Výjazd a obhliadka kanalizácie - havarijný stav - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INŠTALATÉR, Richard Zeman | 44729375 | 525,00 € | 20.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| VO/0022/25 | Objednávame si u Vás monitorovanie kanalizácie - havarijného stavu - Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | INŠTALATÉR, Richard Zeman | 44729375 | 280,00 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0020/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 183,38 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0016/25 | Objednávame si u Vás odstránenie a diagnostiku poruchy osvetlenia - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL s.r.o. | 56512821 | 133,00 € | 20.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VO/0019/25 | Objednávame si u Vás potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 221,18 € | 19.01.2025 | 23.01.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0028/25 | vodné stočné Skalická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 48,92 € | 17.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | vodné stočné Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 42,80 € | 17.01.2025 | 03.02.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | Knihy - učebnice na OBN - Gympel | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Martinus, s. r. o. | 45503249 | 196,24 € | 17.01.2025 | 27.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | Servis a oprava okien - ZŠ | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | UNITEAM-R s.r.o. | 46689770 | 1 052,88 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Výrub Topoľa čierneho - Teplická | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Habitus Arbor s. r. o. | 53552938 | 2 280,00 € | 17.01.2025 | 23.01.2025 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra |