Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0110/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 316,04 € 25.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0109/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 311,84 € 25.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0184/23 prevádzka kotolne Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 299,68 € 23.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0183/23 oprava osvetlenia, vysávačov, zásuviek Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 235,00 € 23.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0182/23 diagnostika a odstránenie poruchy kabeláže Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 101,00 € 23.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0190/23 vodné stočné Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 BVS 35850370 276,52 € 22.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0189/23 papierové utierky Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 22.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0188/23 Papierové utierky Skalická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 CWS boco 31411045 82,92 € 22.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFSJ/0108/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 192,23 € 19.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0107/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 84,59 € 18.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0181/23 výmena toaliet Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Baffi s.r.o. 52987558 786,00 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0180/23 služby siete Sanet 4-6/23 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete 17055270 300,00 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0177/23 kontrola a čistenie komínov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Kominárske služby Ľudovít Dohorák 40097897 95,00 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0105/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 76,35 € 17.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0179/23 telefónne poplatky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Slovak Telekom 35763469 55,67 € 16.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0106/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 159,10 € 16.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFBV/0187/23 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 592,96 € 15.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0185/23 elektrická energia Teplická Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ZSE Energia 36677281 980,39 € 15.05.2023 27.06.2023 Faktúra
DFBV/0178/23 Odvoz BIO odpadu Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 EKOHEAT 46023909 19,20 € 15.05.2023 06.06.2023 Faktúra
DFSJ/0099/23 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Rom - Mon 50974319 183,19 € 15.05.2023 06.06.2023 Faktúra