Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5277

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFSJ/0057/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lubomír Wiedermann - LWS 46222057 578,27 € 03.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0102/19 oprava strechy na náraďovni Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Pollák Ladislav 11850981 2 423,41 € 02.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0096/19 ATHOS PEN - perá Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 National Pen 97264440 111,99 € 02.04.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0100/19 prenájom, pranie rohoží Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lindstrom 35742364 17,74 € 02.04.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0097/19 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 4,00 € 02.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0098/19 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 21,00 € 02.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0099/19 zemný plyn Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 SPP 35815256 2 589,00 € 02.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0101/19 kancelársky materiál Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lyreco 35958120 159,05 € 02.04.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0103/19 stravné lístky Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Edenred Slovakia 31328695 4 560,00 € 02.04.2019 02.05.2019 Faktúra
DFSJ/0053/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 PENAM SLOVAKIA 36283576 72,68 € 29.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0095/19 havarijný výjazd Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 KOMPLET 35724901 52,80 € 29.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0052/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Lubomír Wiedermann - LWS 46222057 315,32 € 28.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0051/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Roman Petráš 45257990 345,96 € 27.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0054/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 213,16 € 27.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0050/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 ATC - JR 35760532 601,56 € 27.03.2019 11.04.2019 Faktúra
DFBV/0092/19 tepelná energia Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Bratislavská teplárenská 35823542 -3 527,44 € 26.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0093/19 lyžiarsky zájazd Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Trangoška 45003467 4 187,50 € 26.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFSJ/0049/19 potraviny Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Alexander Sárkány 41216679 345,15 € 25.03.2019 15.04.2019 Faktúra
DFBV/0090/19 zabezpečenie prevádzky kotolne Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Technical facility managment 46929851 246,00 € 22.03.2019 02.04.2019 Faktúra
DFBV/0089/19 diagnostika silnoprúdových rozvodov Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium 31787088 Peter Saňa - ELTEL 47370955 52,40 € 21.03.2019 02.04.2019 Faktúra