Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5928
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0077/20 | čistiace potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 111,00 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/20 | servis BOZP a OPP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PYROSTOP SLOVAKIA | 45445184 | 150,00 € | 04.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/20 | maľovanie,údržba tried | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Pollák Ladislav | 11850981 | 1 735,20 € | 04.03.2020 | 22.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0032/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 300,73 € | 04.03.2020 | 27.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/20 | právne služby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Čarnogurský ULC | 35975016 | 332,32 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/20 | tonery | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 184,80 € | 03.03.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/20 | služba zodpovednej osoby 3/20 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SN real | 36653497 | 50,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 19,30 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 76,31 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/20 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 129,28 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/20 | vodné stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 218,45 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/20 | zrážková voda | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 193,54 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 238,06 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/20 | plyn 3/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 54,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/20 | plyn 3/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/20 | plyn 3/2020 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 269,00 € | 03.03.2020 | 19.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Romana Píteková | 42049075 | 1 007,35 € | 03.03.2020 | 30.03.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/20 | gastrolístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 000,00 € | 03.03.2020 | 26.04.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0030/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 243,05 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0027/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 113,66 € | 02.03.2020 | 18.03.2020 | Faktúra |