Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0082/19 | tepelná energia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -715,32 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/19 | zmluvný odber BRO | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/19 | servis OPP a BOZP | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Jozef Mužlay - PYROSTOP Slovakia | 41622952 | 150,00 € | 11.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0040/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 269,03 € | 11.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 578,17 € | 11.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/19 | telefón - O2 | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | O2 Slovakia | 35848863 | 67,58 € | 08.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 196,85 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/19 | zrážky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 78,52 € | 07.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/19 | telefón | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Slovak Telekom | 35763469 | 101,83 € | 07.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 116,47 € | 07.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/19 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Na-Ko trans | 50327101 | 192,00 € | 06.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 408,46 € | 05.03.2019 | 12.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/19 | prenájom, pranie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 24,43 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 2 589,00 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 4,00 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/19 | kancelárske potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lyreco | 35958120 | 1 413,50 € | 05.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/19 | zemný plyn | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | SPP | 35815256 | 38,00 € | 05.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/19 | stravné lístky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Edenred Slovakia | 31328695 | 6 080,00 € | 05.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 212,64 € | 04.03.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0037/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CITYFOOD | 45510172 | 108,00 € | 04.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra |