Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5277
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0088/19 | čistiace prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Veľkoobchod Hanco | 31392989 | 625,03 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/19 | prenájom, cena tlače | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 181,54 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0047/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Roman Petráš | 45257990 | 722,80 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0048/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 79,46 € | 20.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0046/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 649,27 € | 19.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/19 | preklad odbornej literatúry | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Nordic Sun Worldwide | 35879033 | 350,00 € | 19.03.2019 | 29.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/19 | výmena hadíc, vyčistenie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | TELESYS | 31333079 | 274,80 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0045/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 272,44 € | 18.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/19 | príbory, taniere | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KARLO | 36587001 | 290,93 € | 15.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0094/19 | publikácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Poradca | 36371271 | 28,40 € | 15.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/19 | lyžiarsky výcvik | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Darina Bajová | 30533961 | 7 800,00 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0039/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 408,89 € | 13.03.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0041/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 7,29 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0044/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | PENAM SLOVAKIA | 36283576 | 30,78 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0043/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 114,49 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFSJ/0042/19 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lubomír Wiedermann - LWS | 46222057 | 466,18 € | 13.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/19 | elektrina | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ZSE Energia | 36677281 | 705,58 € | 13.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/19 | vodné. stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 425,75 € | 12.03.2019 | 15.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/19 | revízia a oprava telocvičného náradia | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Vladimír Micenko | 51036690 | 240,00 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/19 | vodné, stočné | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | BVS | 35850370 | 748,94 € | 12.03.2019 | 26.03.2019 | Faktúra |