Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6123
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0345/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | LiberaTerra s.r.o. | 35927097 | 854,50 € | 19.10.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0357/20 | kanc.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | REPRE | 35810122 | 1 036,80 € | 16.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0340/20 | hyg.potreby | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | CWS boco | 31411045 | 57,02 € | 15.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0356/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 82,00 € | 15.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0333/20 | učebnice | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Aitec | 43829171 | 2 508,00 € | 15.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0076/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 234,82 € | 14.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0335/20 | prenájom rohoží | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Lindstrom | 35742364 | 26,59 € | 14.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0355/20 | oprava elektroinštalácie | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Peter Saňa - ELTEL | 47370955 | 32,00 € | 14.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0084/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 287,64 € | 14.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0339/20 | on-line súťaž | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Czech-us Studium v zahraničí s.r.o. | 02419386 | 35,00 € | 13.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0075/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 366,48 € | 12.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0074/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Rom - Mon | 50974319 | 202,67 € | 12.10.2020 | 23.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0336/20 | teplo | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Bratislavská teplárenská | 35823542 | -287,66 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0338/20 | odb.literatúra | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo | 35730129 | 504,55 € | 12.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0350/20 | odvoz odpadu | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | EKOHEAT | 46023909 | 38,40 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0083/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Alexander Sárkány | 41216679 | 355,63 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFSJ/0080/20 | potraviny | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | ATC - JR | 35760532 | 480,15 € | 12.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0337/20 | prenájom kopírky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 30,00 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0334/20 | dezinf.prostriedky | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | Magic Print | 36617661 | 113,28 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/20 | ekon.činnosti | Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium | 31787088 | KM EKON s.r.o. | 51947684 | 1 200,00 € | 09.10.2020 | 24.10.2020 | Faktúra |