Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/520/19 Dodávka a montáž závesného systému, vrátane záclony a závesu - doplatok Hotelová akadémia 31780466 MK Desing 46629998 1 106,23 € 05.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/498/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 286,21 € 05.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/499/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 857,35 € 05.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/490/19 Príslušenstvo k počítačom Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 193,20 € 04.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/491/19 Paušálny poplatok 12/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 04.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/492/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 96,60 € 04.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/494/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 521,97 € 04.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/493/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 157,80 € 04.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/495/19 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 9,47 € 03.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/487/19 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 632,82 € 03.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/489/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 03.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/502/19 Pracovné stoly pre ŠJ Hotelová akadémia 31780466 RM Gastro-JAZ s.r.o. 34153004 2 338,90 € 03.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/519/19 Odvoz demontovaných školských tabúľ Hotelová akadémia 31780466 Albín Priecel - APM Technik 50185969 200,00 € 03.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/488/19 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 959,00 € 03.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/483/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 260,82 € 02.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/484/19 Prepravné služby Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 72,00 € 02.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/485/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 273,24 € 02.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/486/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 400,61 € 02.12.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/477/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 325,45 € 28.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/479/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 880,64 € 28.11.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/478/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 305,03 € 28.11.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/480/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 495,84 € 28.11.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/482/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 416,53 € 28.11.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/481/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 187,64 € 28.11.2019 30.12.2019 Faktúra
DFBV/474/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 163,08 € 26.11.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/475/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 294,36 € 26.11.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/471/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 409,86 € 25.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/472/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 139,56 € 25.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/473/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 633,82 € 25.11.2019 10.12.2019 Faktúra
DFBV/476/19 Predplatné časopisu Ekonomická revue cestovného ruchu Hotelová akadémia 31780466 EKONÓMIA, občianske združenie 35981555 15,00 € 25.11.2019 27.12.2019 Faktúra