Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/075/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 155,22 € 02.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/079/20 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 02.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/076/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 228,63 € 02.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/074/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 70,30 € 02.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/078/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 33,28 € 02.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/077/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 173,15 € 02.03.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/073/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 72,31 € 28.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/072/20 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 687,56 € 27.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/071/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 104,61 € 26.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/068/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 374,32 € 25.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/070/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 124,96 € 25.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/069/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 117,86 € 25.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/066/20 Odvoz kuchynského odpadu 01/20 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 24.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/067/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 296,56 € 24.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/089/20 Lyžiarsky zájazd 5x ubytovanie so stravou Hotelová akadémia 31780466 Erika Meltzerová 33090025 3 850,00 € 24.02.2020 12.05.2020 Faktúra
DFBV/063/20 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 359,40 € 17.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/061/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 22,44 € 14.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/060/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 858,61 € 14.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/059/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 254,64 € 14.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/058/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 118,32 € 13.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/062/20 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 785,04 € 12.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/065/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 165,27 € 11.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/051/20 kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 32,27 € 11.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/057/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 716,52 € 11.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/064/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 12,17 € 11.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/056/20 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 22,75 € 10.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/048/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 140,61 € 07.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/050/20 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 086,00 € 07.02.2020 11.04.2020 Faktúra
DFBV/047/20 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 98,21 € 06.02.2020 06.03.2020 Faktúra
DFBV/045/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 416,32 € 06.02.2020 06.03.2020 Faktúra