Faktúry
Počet záznamov: 4219
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/039/21 | Plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/038/21 | Plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/037/21 | Vlhkomer, meradlá teploty - kalibrácia | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 210,60 € | 02.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/036/21 | spotreba vody | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 449,02 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/035/21 | paušálny poplatok za mesiac 02/21 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/032/21 | Členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. | 42418232 | 495,00 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/033/21 | Oprava váh | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 56,00 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/034/21 | oprava váh ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Servis váh - Ján Žilavý | 36981761 | 150,00 € | 23.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/031/21 | odvetranie kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | 3 999,60 € | 17.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/030/21 | odvetranie kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | PR-System, s.r.o. | 36234761 | 1 993,20 € | 17.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/015/21 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 421,49 € | 16.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/029/21 | žiarovky | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 24,00 € | 12.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/028/21 | preplatok tepelnej energie | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 080,71 € | 11.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/025/21 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 1,70 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/027/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 95,95 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/026/21 | tonery, kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 290,72 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/024/21 | telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 78,79 € | 09.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/023/21 | členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/021/21 | zhotovené kópie | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH Slovakia, s.r.o. | 31331785 | 11,59 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/022/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/020/21 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 492,10 € | 05.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/019/21 | Spotreba elektriny | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 04.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/018/21 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 02.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/017/21 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 02.02.2021 | 13.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/011/21 | telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 401,94 € | 29.01.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/010/21 | vodné stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 444,22 € | 27.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/347/20 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 73,79 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/346/20 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 53,04 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/345/20 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 92,34 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/344/20 | pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 193,03 € | 26.01.2021 | 11.02.2021 | Faktúra |