Faktúry
Počet záznamov: 4219
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/235/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 129,69 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/233/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 172,03 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/234/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 62,65 € | 21.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/246/20 | Oprava prasknutého potrubia | Hotelová akadémia | 31780466 | PS Stav | 52669947 | 3 900,00 € | 21.09.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/231/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 424,79 € | 17.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/230/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -22,65 € | 16.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/223/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 114,51 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/228/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 6,22 € | 11.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/227/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 85,58 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/225/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 19,80 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/224/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 92,08 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/222/20 | potraviny ŚJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 137,52 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/229/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 37,52 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/226/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 407,58 € | 11.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/221/20 | Vzdelávací program JA Etika 2020/2021 | Hotelová akadémia | 31780466 | JA Slovensko | 42166292 | 40,00 € | 08.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/220/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 33,54 € | 08.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/219/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 74,66 € | 08.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/218/20 | Paušálny poplatok za 09/2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 07.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/216/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 221,59 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/217/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/214/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 04.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/215/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 18,62 € | 04.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/213/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 03.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/212/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/211/20 | Inštalácia kamier a halogénového osvetlenia | Hotelová akadémia | 31780466 | ELEKTROSERVIS, Ivan Barborka | 37614142 | 659,14 € | 28.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/210/20 | Kontrola hasiacich prístrojov | Hotelová akadémia | 31780466 | HASTEX | 17312396 | 276,00 € | 28.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/209/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 93,56 € | 25.08.2020 | 14.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/208/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 360,73 € | 21.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/207/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 457,55 € | 18.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/206/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -22,87 € | 13.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra |