Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4406

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/241/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 219,14 € 25.09.2020 09.11.2020 Faktúra
DFBV/238/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 122,20 € 22.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/237/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 8,91 € 22.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/240/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 209,53 € 22.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/239/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 73,89 € 22.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/236/20 Knihy AJ Hotelová akadémia 31780466 OXICO 11667958 100,98 € 22.09.2020 12.10.2020 Faktúra
DFBV/232/20 Poplatok za doménu Hotelová akadémia 31780466 Webglobe-Yegon 36306444 181,69 € 21.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/235/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 129,69 € 21.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/233/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 172,03 € 21.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/234/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 62,65 € 21.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/246/20 Oprava prasknutého potrubia Hotelová akadémia 31780466 PS Stav 52669947 3 900,00 € 21.09.2020 12.10.2020 Faktúra
DFBV/231/20 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 424,79 € 17.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/230/20 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -22,65 € 16.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/223/20 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 114,51 € 11.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/228/20 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 SWAN 47258314 6,22 € 11.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/227/20 Poplatky za telekomunikačné služby Hotelová akadémia 31780466 Telekom 35763469 85,58 € 11.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/225/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 19,80 € 11.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/224/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 92,08 € 11.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/222/20 potraviny ŚJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 137,52 € 11.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/229/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 REGIONALL EXPRESS SK 46784837 37,52 € 11.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/226/20 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 407,58 € 11.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/221/20 Vzdelávací program JA Etika 2020/2021 Hotelová akadémia 31780466 JA Slovensko 42166292 40,00 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/220/20 Aplikačné a systémové konzultácie Hotelová akadémia 31780466 VEMA 31355374 33,54 € 08.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/219/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 74,66 € 08.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/218/20 Paušálny poplatok za 09/2020 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 07.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/216/20 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 221,59 € 07.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/217/20 elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 57,28 € 07.09.2020 01.10.2020 Faktúra
DFBV/214/20 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/215/20 kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 18,62 € 04.09.2020 30.09.2020 Faktúra
DFBV/213/20 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 15,00 € 03.09.2020 30.09.2020 Faktúra