Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/235/19 Paušálny poplatok 06/19 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 04.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/236/19 Kópie kopírka AFICIO Hotelová akadémia 31780466 RICOH 31331785 97,10 € 04.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/231/19 Zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 155,00 € 04.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/233/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 381,19 € 04.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/237/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 196,10 € 04.06.2019 27.06.2019 Faktúra
DFBV/226/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 175,54 € 03.06.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/230/19 Internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 40,60 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/225/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 64,61 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/228/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 481,20 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/229/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 182,46 € 03.06.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/224/19 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 706,48 € 31.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/227/19 Káva Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 99,60 € 31.05.2019 26.06.2019 Faktúra
DFBV/221/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 203,38 € 30.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/222/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 459,46 € 30.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/223/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 523,18 € 30.05.2019 25.06.2019 Faktúra
DFBV/219/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 437,76 € 29.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/220/19 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 163,08 € 29.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/217/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 301,72 € 27.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/218/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 28,74 € 27.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/216/19 Gastrolístky Hotelová akadémia 31780466 Ticket Service 52005551 749,52 € 24.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/211/19 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 169,65 € 21.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/210/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 64,89 € 21.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/214/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 278,28 € 21.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/215/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 265,07 € 21.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/177/19 Deratizácia školy Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 122,30 € 17.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/209/19 Odvoz kuchynského odpadu 04/19 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 17.05.2019 06.06.2019 Faktúra
DFBV/170/19 Poistenie majetku Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 16.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/213/19 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 541,62 € 16.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/208/19 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 377,01 € 16.05.2019 04.06.2019 Faktúra
DFBV/207/19 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 139,54 € 16.05.2019 06.06.2019 Faktúra