Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/019/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 272,05 € 23.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/025/18 Kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 58,34 € 23.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/018/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 31,93 € 23.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/020/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 272,25 € 23.01.2018 27.02.2018 Faktúra
DFBV/021/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 147,17 € 19.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/016/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 16,00 € 18.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/017/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 1 025,00 € 18.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/022/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 179,23 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/023/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 370,52 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/024/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 133,02 € 18.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/520/17 Vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 1 304,69 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/013/18 Poistenie majetku Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/014/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 -1 850,26 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/015/18 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 -75,05 € 17.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/517/17 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -739,80 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/008/18 Pitraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 7,42 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/009/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 272,99 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/026/18 potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 16,32 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/011/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 334,42 € 15.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/003/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 20,14 € 15.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/004/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 220,58 € 15.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/007/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 117,21 € 15.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/010/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 426,62 € 15.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/012/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 81,40 € 15.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/006/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 152,83 € 11.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/516/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 254,23 € 11.01.2018 07.02.2018 Faktúra
DFBV/518/17 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 235,64 € 11.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/519/17 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 864,14 € 11.01.2018 26.02.2018 Faktúra
DFBV/002/18 Paušálny poplatok za 01/18 Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 300,00 € 08.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/515/17 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 29,45 € 08.01.2018 07.02.2018 Faktúra