Faktúry
Počet záznamov: 4406
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/380/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 646,20 € | 26.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/379/19 | Montáž gastronomických zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | Erich Zinnbauer | 32104561 | 129,96 € | 25.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/358/19 | Projektor Acer H6517ABD | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 2 376,00 € | 25.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/359/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 252,94 € | 25.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/360/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 229,74 € | 25.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/356/19 | Dodávka bagiet na športový deň | Hotelová akadémia | 31780466 | Fekollini, s.r.o. | 36255220 | 2 510,40 € | 24.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/357/19 | Gastrozariadenia s príslušenstvom pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 3 497,79 € | 24.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFKV/001/19 | Gastrozariadenie - stroj umývací pre ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | RM Gastro-JAZ s.r.o. | 34153004 | 2 807,97 € | 24.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/351/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 64,69 € | 23.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/352/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | FreshBox | 51230666 | 185,04 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/353/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 339,00 € | 23.09.2019 | 02.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/354/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 286,35 € | 23.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/355/19 | registračný poplatok - Ja viac ako peniaze | Hotelová akadémia | 31780466 | JA Slovensko | 42166292 | 30,00 € | 23.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/349/19 | Popklatok za doménu | Hotelová akadémia | 31780466 | Webglobe-Yegon | 36306444 | 181,03 € | 20.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/350/19 | Seminár PAM | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 20.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/348/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Dunajnet | 47608544 | 56,64 € | 18.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/345/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 171,67 € | 17.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/343/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 373,49 € | 17.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/344/19 | Káva zrnková | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 181,21 € | 17.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/347/19 | Kreslo Mušla | Hotelová akadémia | 31780466 | Mušla | 47592265 | 124,80 € | 17.09.2019 | 09.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/342/19 | Učiteľský zápisník | Hotelová akadémia | 31780466 | Elist | 50301021 | 304,85 € | 16.09.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/340/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 606,71 € | 12.09.2019 | 27.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/339/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 366,94 € | 12.09.2019 | 30.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/337/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 202,54 € | 12.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/341/19 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 132,94 € | 12.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/338/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 12.09.2019 | 05.11.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/331/19 | Toner | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 67,01 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/332/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 15,45 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/333/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 2,06 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/335/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,12 € | 10.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |