Faktúry
Počet záznamov: 4219
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/187/19 | Paušálny poplatok 05/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 02.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/180/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 830,06 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/183/19 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 196,00 € | 02.05.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/179/19 | Dodávka a montáž závesného systému, vrátane záclony a závesu | Hotelová akadémia | 31780466 | MK Desing | 46629998 | 1 106,23 € | 30.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/176/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 238,91 € | 29.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/172/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 552,31 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/173/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 157,18 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/174/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 200,24 € | 24.04.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/175/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 40,30 € | 24.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/171/19 | Deratizácia školskej kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 57,79 € | 17.04.2019 | 05.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/166/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 297,64 € | 16.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/169/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 54,96 € | 16.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/168/19 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 378,64 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/167/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 161,20 € | 16.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/153/19 | Paušálny poplatok 04/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/157/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 738,83 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/158/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 379,66 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/159/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 33,60 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/160/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 35,55 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/161/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -175,95 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/162/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 323,22 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/164/19 | Servisné práce za EZS | Hotelová akadémia | 31780466 | SKOM | 35841630 | 64,07 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/165/19 | Poistenie žiakov | Hotelová akadémia | 31780466 | Generali Poisťovňa, a.s. | 35709332 | 1 788,48 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/154/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 117,03 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/155/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 82,08 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/156/19 | Odvoz kuchynského odpadu 03/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 45,60 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/163/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 43,08 € | 11.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/152/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 21,12 € | 09.04.2019 | 28.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/151/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 93,46 € | 08.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/150/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 068,55 € | 08.04.2019 | 30.05.2019 | Faktúra |