Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3974

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/452/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 325,03 € 29.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/443/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 293,32 € 27.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/444/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 67,53 € 27.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/442/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 182,16 € 23.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/439/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 274,93 € 21.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/440/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 40,61 € 21.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/441/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 533,39 € 21.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/438/18 Mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 380,10 € 19.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/435/18 Odvoz kuchynského odpadu 10/18 Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 16.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/436/18 Kontrola plyno-elektrických sporákov Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 191,16 € 16.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/437/18 Kontrola veľkokuchynského zariadenia Hotelová akadémia 31780466 Martin Tretina, opravy veľkokuchynských zariadení 14139111 296,10 € 16.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/434/18 Toner Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 97,30 € 15.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/431/18 Tepelná energia Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -595,21 € 14.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/432/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ZELENINÁRI SK 50877682 192,12 € 14.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/433/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 272,54 € 14.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/425/18 Kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 937,49 € 13.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/426/18 Čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 TRIPSY 36276464 683,83 € 13.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/427/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 100,67 € 13.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/429/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 742,25 € 13.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/430/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 ATC-JR 35760532 304,53 € 13.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/428/18 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 BENESTRA, s.r.o. 46303502 21,59 € 13.11.2018 18.12.2018 Faktúra
DFBV/418/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 181,77 € 12.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/423/18 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 130,92 € 12.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/419/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 845,23 € 09.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/420/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 16,80 € 09.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/421/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 534,90 € 09.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/422/18 Potraviny bufet Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 15,38 € 09.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/424/18 Elektrická energia Hotelová akadémia 31780466 ZSE 36677281 1 140,53 € 09.11.2018 07.12.2018 Faktúra
DFBV/417/18 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 08.11.2018 04.12.2018 Faktúra
DFBV/415/18 Poradenské služby Hotelová akadémia 31780466 VEMA 31355374 26,94 € 08.11.2018 04.12.2018 Faktúra