Faktúry
Počet záznamov: 4219
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/243/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 004,38 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/239/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 243,69 € | 06.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/238/19 | Výmena predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 107,46 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/232/19 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/234/19 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 60,00 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/235/19 | Paušálny poplatok 06/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 300,00 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/236/19 | Kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 97,10 € | 04.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/231/19 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/233/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 381,19 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/237/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 196,10 € | 04.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/226/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 175,54 € | 03.06.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/230/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/225/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 64,61 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/228/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 481,20 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/229/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 182,46 € | 03.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/224/19 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 706,48 € | 31.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/227/19 | Káva | Hotelová akadémia | 31780466 | Coffee partners, s.r.o. | 46127526 | 99,60 € | 31.05.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/221/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 203,38 € | 30.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/222/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 459,46 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/223/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 523,18 € | 30.05.2019 | 25.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/219/19 | Čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 437,76 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/220/19 | Kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 163,08 € | 29.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/217/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 301,72 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/218/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 28,74 € | 27.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/216/19 | Gastrolístky | Hotelová akadémia | 31780466 | Ticket Service | 52005551 | 749,52 € | 24.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/211/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 169,65 € | 21.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/210/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 64,89 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/214/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 278,28 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/215/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 265,07 € | 21.05.2019 | 06.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/177/19 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 122,30 € | 17.05.2019 | 04.06.2019 | Faktúra |