Faktúry
Počet záznamov: 4219
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/270/19 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 155,00 € | 03.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/265/19 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.07.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/264/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 165,46 € | 02.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/268/19 | Materiál na opravu schodiska | Hotelová akadémia | 31780466 | František Nemec STAVREM | 50367447 | 2 460,38 € | 01.07.2019 | 04.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/276/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 47,33 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/278/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 87,12 € | 01.07.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/277/19 | Elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 794,59 € | 30.06.2019 | 12.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/262/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 56,49 € | 27.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/263/19 | Počítače HP EliteDesk 800 | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 8 160,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/261/19 | aSc Agenda Komplet SŠ 2020 | Hotelová akadémia | 31780466 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 26.06.2019 | 08.08.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/256/19 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 141,84 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/257/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 98,33 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/258/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ZELENINÁRI SK | 50877682 | 412,34 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/259/19 | Predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES, s.r.o. | 31363822 | 6,84 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/260/19 | Predplatné časopisov | Hotelová akadémia | 31780466 | ARES, s.r.o. | 31363822 | 185,20 € | 24.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/253/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 173,46 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/254/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 63,41 € | 21.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/255/19 | Prepravné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | euro Express, s.r.o. | 44519532 | 108,00 € | 21.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/251/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 235,67 € | 19.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/252/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 203,43 € | 19.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/250/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 332,81 € | 18.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/248/19 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 926,19 € | 13.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/249/19 | Odvoz kuchynského odpadu 05/19 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 13.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/246/19 | Mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 8,76 € | 11.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/245/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 19,87 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/247/19 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 206,80 € | 11.06.2019 | 27.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/244/19 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 161,26 € | 10.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/240/19 | Pranie a žehlenie | Hotelová akadémia | 31780466 | Patrik Halo- H+H | 34985981 | 326,56 € | 07.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/241/19 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 95,22 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/242/19 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 56,80 € | 07.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |