Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/150/23 Služby technika BTS a PO - Bojnanský Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 05.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/158/23 správa IT zariadení - LeNS Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 660,00 € 05.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/144/23 výmena predložiek ŠKP servis Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 05.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/176/23 nakreditovanie stravných kariet Hotelová akadémia 31780466 Ticket Service 52005551 233,18 € 05.04.2023 10.05.2023 Faktúra
DFBV/152/23 zemný plyn SPP Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 11,00 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/151/23 zemný plyn ŠJ - SPP Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 1 887,00 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
VO/0116/23 Prednáška: zdravý životný štýl Hotelová akadémia 31780466 Ing. Tatiana Kyseľová 52017257 50,00 € 04.04.2023 16.05.2023 Objednávka
VO/0117/23 Tonery Hotelová akadémia 31780466 LASER servis, spol. s r.o. 35755989 220,20 € 04.04.2023 16.05.2023 Objednávka
DFBV/132/23 potraviny ŠJ PEŠKO&TURNER Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 446,07 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/134/23 Prednáška zdravý životný štýl - Kyseľová Hotelová akadémia 31780466 Ing. Tatiana Kyseľová 52017257 50,00 € 04.04.2023 29.04.2023 Faktúra
08/2023 Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať Hotelová akadémia 31780466 Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Iné 0,00 € 03.04.2023 17.04.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová riaditeľka HA Zmluva
06/2023 Rámcová zmluva o zabezpečení správy hardwarových zariadení Hotelová akadémia 31780466 LeNS, spol. s r.o. Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 0,00 € 03.04.2023 03.04.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová riaditeľka HA Zmluva
DFBV/146/23 deratizácia - Insektpol Hotelová akadémia 31780466 INSEKTPOL 17311411 148,44 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/143/23 pranie, žehlenie - Halo Hotelová akadémia 31780466 Patrik Halo- H+H 34985981 564,00 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/147/23 príslušenstvo k PC - LeNS Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 57,60 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/148/23 služby centralizovanej ochrany - Jazaspol Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/128/23 potraviny - pracovisko PV Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 423,12 € 03.04.2023 29.04.2023 Faktúra
DFBV/196/23 kancelársky materiál ELITOM Hotelová akadémia 31780466 ELITOM s.r.o. 45894469 14,92 € 03.04.2023 23.12.2023 Faktúra
VO/0113/23 Potraviny pre ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 225,12 € 03.04.2023 16.05.2023 Objednávka
VO/0114/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 446,07 € 03.04.2023 16.05.2023 Objednávka