Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5151
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/261/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 61,51 € | 05.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/260/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/252/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 19,80 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/251/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 374,86 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/250/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 1 034,40 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/258/20 | Kancelárske potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 629,47 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/257/20 | Obalový materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 122,45 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/253/20 | Služby centralizovanej ochrany za 07-09/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/255/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/259/20 | Zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/254/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 231,64 € | 02.10.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/256/20 | Kancelárske potreby ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | 49,49 € | 02.10.2020 | 05.12.2020 | Faktúra | |||||
9/20 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | TRIPSY | 36276464 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 994,90 € | 02.10.2020 | 08.10.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
DFBV/249/20 | Tlačivá | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠEVT | 31331131 | 336,80 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/247/20 | Potraviny bufet | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 305,64 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/245/20 | Aplikačné a systémové konzultácie | Hotelová akadémia | 31780466 | VEMA | 31355374 | 26,94 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/248/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 44,49 € | 30.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/243/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 586,72 € | 29.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/242/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 171,84 € | 29.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/244/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | ATC-JR | 35760532 | 374,94 € | 29.09.2020 | 09.11.2020 | Faktúra |