Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/140/20 | Členský príspevok | Hotelová akadémia | 31780466 | Slovenská obchodná a priemyselná komora | 30842654 | 200,00 € | 11.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/139/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 79,81 € | 07.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/138/20 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 57,28 € | 07.05.2020 | 11.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/136/20 | Deratizácia školy | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 125,50 € | 06.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/135/20 | Príslušenstvo k počítačom | Hotelová akadémia | 31780466 | LeNS | 31364161 | 144,10 € | 06.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/137/20 | Deratizácia školskej kuchyne | Hotelová akadémia | 31780466 | INSEKTPOL | 17311411 | 53,00 € | 06.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/134/20 | Demontáž a montáž izolačného skla | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | 605,28 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/132/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 15,00 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/133/20 | Zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 601,00 € | 05.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/131/20 | Internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 40,60 € | 04.05.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/130/20 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 390,01 € | 30.04.2020 | 02.06.2020 | Faktúra | |||||
01/20 | Demontáž a montáž skla na dverách | Hotelová akadémia | 31780466 | Termax group | 44072988 | Stavebné práce, opravárenské práce | 605,28 € | 30.04.2020 | 07.05.2020 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
DFBV/122/20 | Poistenie majetku | Hotelová akadémia | 31780466 | ALLIANZ - Slovenská poisťovňa | 00151700 | 338,23 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/129/20 | Odvoz kuchynského odpadu 03/20 | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 11,40 € | 17.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/127/20 | Tepelná energia | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 223,55 € | 14.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/128/20 | Mobilné telefóny | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 362,04 € | 14.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/126/20 | mobilné hovory | Hotelová akadémia | 31780466 | SWAN | 47258314 | 6,53 € | 08.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/121/20 | kópie kopírka AFICIO | Hotelová akadémia | 31780466 | RICOH | 31331785 | 59,66 € | 08.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/123/20 | Potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | REGIONALL EXPRESS SK | 46784837 | 172,66 € | 08.04.2020 | 11.05.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/124/20 | Poplatky za telekomunikačné služby | Hotelová akadémia | 31780466 | Telekom | 35763469 | 82,01 € | 08.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |