Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4802
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84/2021 | hygienické potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 260,95 € | 06.10.2021 | 25.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
DFBV/249/21 | oprava systémového telefónu | Hotelová akadémia | 31780466 | Dušan Virgovič - UNIVERSUM | 37122690 | 128,40 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/256/21 | Služby technika BTS a PO | Hotelová akadémia | 31780466 | Milan Bojnanský | 40961478 | 108,00 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/254/21 | servis a prenájom predložiek | Hotelová akadémia | 31780466 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 71,64 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/253/21 | internet | Hotelová akadémia | 31780466 | UPC BROADBAND SLOVAKIA | 35971967 | 64,80 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/252/21 | zemný plyn | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 13,00 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/255/21 | služby centralizovanej ochrany | Hotelová akadémia | 31780466 | JAZASPOL | 35941863 | 191,20 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/248/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | 149,16 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/247/21 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. | 46846514 | 197,33 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/251/21 | zemný plyn ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | SPP | 35815256 | 358,00 € | 05.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/250/21 | dobropis - potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | KON-RAD | 00684104 | -37,20 € | 05.10.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
78/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | Iné | 46,11 € | 05.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | |||
81/2021 | potraviny ŠJ | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek s.r.o. | 31425062 | Iné | 28,32 € | 04.10.2021 | 29.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | ||
DFBV/245/21 | potraviny BUFET | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 323,28 € | 01.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/246/21 | vodné, stočné | Hotelová akadémia | 31780466 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 613,19 € | 01.10.2021 | 06.11.2021 | Faktúra | |||||
75/2021 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | New Aroma | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 319,00 € | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | |||
76/2021 | dezinfekcia | Hotelová akadémia | 31780466 | New Aroma | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 458,00 € | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | |||
77/2021 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TTIPSY | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 46,87 € | 01.10.2021 | 15.10.2021 | Ing. Katarína Biela | riaditeľka HA | Objednávka | |||
DFBV/242/21 | kancelársky materiál | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 119,46 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/241/21 | čistiace potreby | Hotelová akadémia | 31780466 | Pretože TRIPSY | 52724077 | 193,54 € | 30.09.2021 | 04.11.2021 | Faktúra |