Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
84/2021 hygienické potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 260,95 € 06.10.2021 25.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/249/21 oprava systémového telefónu Hotelová akadémia 31780466 Dušan Virgovič - UNIVERSUM 37122690 128,40 € 05.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/256/21 Služby technika BTS a PO Hotelová akadémia 31780466 Milan Bojnanský 40961478 108,00 € 05.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/254/21 servis a prenájom predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 05.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/253/21 internet Hotelová akadémia 31780466 UPC BROADBAND SLOVAKIA 35971967 64,80 € 05.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/252/21 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 13,00 € 05.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/255/21 služby centralizovanej ochrany Hotelová akadémia 31780466 JAZASPOL 35941863 191,20 € 05.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/248/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 149,16 € 05.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/247/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 197,33 € 05.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/251/21 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 358,00 € 05.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/250/21 dobropis - potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 -37,20 € 05.10.2021 09.12.2021 Faktúra
78/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS Iné 46,11 € 05.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
81/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek s.r.o. 31425062 Iné 28,32 € 04.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/245/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 323,28 € 01.10.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/246/21 vodné, stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 613,19 € 01.10.2021 06.11.2021 Faktúra
75/2021 dezinfekcia Hotelová akadémia 31780466 New Aroma Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 319,00 € 01.10.2021 15.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
76/2021 dezinfekcia Hotelová akadémia 31780466 New Aroma Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 458,00 € 01.10.2021 15.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
77/2021 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TTIPSY Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 46,87 € 01.10.2021 15.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/242/21 kancelársky materiál Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 119,46 € 30.09.2021 04.11.2021 Faktúra
DFBV/241/21 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 193,54 € 30.09.2021 04.11.2021 Faktúra