Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
122/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 68,46 € 08.11.2021 30.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
123/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 2,77 € 08.11.2021 30.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/328/21 príslušenstvo k PC Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 90,17 € 05.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/327/21 kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 488,47 € 05.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/326/21 obaloviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 219,98 € 05.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/325/21 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 520,50 € 05.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/331/21 dezinfekcia Hotelová akadémia 31780466 Ing. Iveta Janíková 34559671 665,40 € 05.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/323/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Zuzana Ožvaldová 47817941 99,00 € 05.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/324/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4595271 68,10 € 05.11.2021 13.12.2021 Faktúra
DFBV/320/21 odvoz a likvidácia vyradeného nábytku Hotelová akadémia 31780466 ANNA BAČKOVÁ 11632631 188,02 € 04.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/322/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 226,26 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/321/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 111,27 € 04.11.2021 22.11.2021 Faktúra
102/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 46846514 Iné 111,27 € 04.11.2021 30.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/319/21 zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 13,00 € 03.11.2021 19.11.2021 Faktúra
DFBV/318/21 zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 358,00 € 03.11.2021 22.11.2021 Faktúra
DFBV/314/21 rýchlovarná kanvica Hotelová akadémia 31780466 NAY a.s. 35739487 26,99 € 03.11.2021 11.12.2021 Faktúra
DFBV/312/21 obalový materiál BUFET Hotelová akadémia 31780466 METRO Cash & Carry SR s.r.o. 4595271 143,86 € 03.11.2021 11.12.2021 Faktúra
105/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 100,47 € 03.11.2021 17.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
106 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 10,90 € 03.11.2021 17.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/316/21 mobilné telefóny Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 179,41 € 02.11.2021 19.11.2021 Faktúra