Všetky dokumenty
Počet záznamov: 6419
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/508/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 8,97 € | 22.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/507/23 | potraviny - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 16,08 € | 22.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/506/23 | potraviny - Ožvaldová | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/511/23 | mobilné telefóny - orange | Hotelová akadémia | 31780466 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 92,18 € | 21.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/518/23 | odvoz bioodpadu ŠJ Fresco plus | Hotelová akadémia | 31780466 | Fresco plus | 50012070 | 34,20 € | 21.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/504/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 277,16 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFPČ/015/23 | poháre - NOMY | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 662,40 € | 21.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0316/23 | Poháre 3dcl | Hotelová akadémia | 31780466 | NOMY s. r. o. | 53179056 | 662,40 € | 21.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0317/23 | pagáče | Hotelová akadémia | 31780466 | Zuzana Ožvaldová | 47817941 | 40,00 € | 21.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0318/23 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 277,16 € | 21.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0319/23 | Potraviny pracovisko PV | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 400,84 € | 21.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/497/23 | štartovné na súťaži | Hotelová akadémia | 31780466 | Klub mladých kuchárov a cukrárov - SZKC | 00584363 | 36,00 € | 16.11.2023 | 24.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/512/23 | elektrická energia | Hotelová akadémia | 31780466 | ZSE | 36677281 | 1 166,23 € | 15.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/502/23 | potraviny ŠJ - Lunys | Hotelová akadémia | 31780466 | LUNYS | 36472549 | 234,40 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/503/23 | potraviny ŠJ - Šesták | Hotelová akadémia | 31780466 | Bohuš Šesták s.r.o. | 44240104 | 471,98 € | 15.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0315/23 | Prehliadka a skúšky tlakových zariadení | Hotelová akadémia | 31780466 | PRESCONT, s.r.o. | 36437352 | 548,40 € | 15.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0320/23 | Návleky na stand-by stoly | Hotelová akadémia | 31780466 | HRD Slovakia s.r.o. | 46611045 | 462,00 € | 14.11.2023 | 28.12.2023 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/505/23 | potraviny - pracovisko PV - framipek | Hotelová akadémia | 31780466 | Framipek | 31425062 | 400,84 € | 13.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/513/23 | tepel. energia - preplatok | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -468,37 € | 13.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/438/23 | tepel. energia - MH | Hotelová akadémia | 31780466 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 345,58 € | 10.11.2023 | 10.11.2023 | Faktúra |