Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/376/21 Zemný plyn ŠJ Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 358,00 € 02.12.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/366/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 145,64 € 01.12.2021 25.12.2021 Faktúra
DFBV/365/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 264,71 € 01.12.2021 25.12.2021 Faktúra
DFBV/367/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 16,51 € 01.12.2021 27.12.2021 Faktúra
126/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 97,28 € 01.12.2021 17.12.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
127/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek s.r.o. 31425062 Iné 4,32 € 01.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
128/2021 stoly do jedálne Hotelová akadémia 31780466 BUKOTEC s.r.o. 25335219 Iné 5 389,20 € 01.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
131/2021 výmena PVC podlahy Hotelová akadémia 31780466 KORATEX, a.s. 0031332277 Stavebné práce, opravárenské práce 5 113,20 € 01.12.2021 15.12.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/364/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 355,88 € 30.11.2021 27.12.2021 Faktúra
DFBV/363/21 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 581,80 € 29.11.2021 25.12.2021 Faktúra
119/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 46846514 Iné 355,88 € 29.11.2021 30.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
125/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 38,70 € 29.11.2021 30.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/362/21 stravné lístky Hotelová akadémia 31780466 Ticket Service 52005551 1 180,18 € 26.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/361/21 odvoz bioodpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 25.11.2021 09.12.2021 Faktúra
120/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek s.r.o. 31425062 Iné 16,51 € 25.11.2021 30.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/360/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 49,77 € 24.11.2021 09.12.2021 Faktúra
DFBV/358/21 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 131,35 € 23.11.2021 05.12.2021 Faktúra
DFBV/359/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 43,96 € 23.11.2021 05.12.2021 Faktúra
117/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 49,77 € 23.11.2021 30.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/357/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 142,45 € 22.11.2021 09.12.2021 Faktúra