Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
100/2021 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 520,50 € 26.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/301/21 komplexné poistenie podnikateľov Hotelová akadémia 31780466 ALLIANZ - Slovenská poisťovňa 00151700 338,23 € 25.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/302/21 dezinfekcia Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 710,38 € 25.10.2021 06.11.2021 Faktúra
95/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA s.r.o. 46846514 Iné 199,82 € 25.10.2021 08.11.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/300/21 odvoz bioodpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 22,80 € 22.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/296/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 24,30 € 21.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/299/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 8,51 € 21.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/298/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 1,91 € 21.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/297/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 59,50 € 21.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/295/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 317,75 € 21.10.2021 14.12.2021 Faktúra
96/2021 dezinfekcia Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 710,38 € 21.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/293/21 PC stoly a stoličky do učebne informatiky Hotelová akadémia 31780466 K-Ten KOVO, s.r.o. 36418447 4 112,00 € 20.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/294/21 predplatné Ekonomická revue Hotelová akadémia 31780466 EKONÓMIA, občianske združenie 35981555 25,00 € 20.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/292/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 244,79 € 20.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/291/21 príslušenstvo k PC Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 239,40 € 19.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/289/21 LED monitor Hotelová akadémia 31780466 LeNS 31364161 156,00 € 19.10.2021 06.11.2021 Faktúra
DFBV/290/21 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 44,15 € 19.10.2021 06.11.2021 Faktúra
90/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 8,51 € 19.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
91/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 1,91 € 19.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
92/2021 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS, s.r.o. 36472549 Iné 59,50 € 19.10.2021 29.10.2021 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka