Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 5151

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/157/22 Zemný plyn Hotelová akadémia 31780466 SPP 35815256 13,00 € 05.04.2022 01.05.2022 Faktúra
DFBV/152/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 114,00 € 01.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/165/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 228,22 € 01.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/164/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 160,86 € 01.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/151/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 8,84 € 01.04.2022 27.04.2022 Faktúra
DFBV/153/22 čistiace potreby ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Coffee partners, s.r.o. 46127526 11,52 € 01.04.2022 29.04.2022 Faktúra
DFBV/149/22 dobropis potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 -8,52 € 01.04.2022 25.06.2022 Faktúra
DFBV/147/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 433,57 € 31.03.2022 29.04.2022 Faktúra
DFBV/146/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 118,66 € 30.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/150/22 poistenie malých a stredných podnikateľov Hotelová akadémia 31780466 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 1 788,48 € 30.03.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/145/22 doprava stoličiek Hotelová akadémia 31780466 Lamic, s.r.o. 51246007 50,00 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/138/22 školenie Komunikácia v škole a školskom zariadení Hotelová akadémia 31780466 UNI KREDIT, n.o. 42000726 495,00 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/140/22 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 533,86 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/141/22 doprava Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 60,00 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/139/22 stoličky do jedálne Hotelová akadémia 31780466 BUKOTEC s.r.o. 25335219 3 475,20 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/142/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 262,51 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/143/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 111,27 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/144/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 107,80 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/137/22 odvoz bioodpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/096/22 odvoz vyradeného nábytku Hotelová akadémia 31780466 ANNA BAČKOVÁ 11632631 137,20 € 23.03.2022 12.03.2022 Faktúra