Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 6077

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
VO/0183/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 174,00 € 25.05.2023 21.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0184/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 266,00 € 25.05.2023 21.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0185/23 Výmena predložiek Hotelová akadémia 31780466 ŠKP servis s.r.o. 35813130 71,64 € 25.05.2023 21.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
DFBV/231/23 kancelársky materiál Car line Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 165,76 € 24.05.2023 01.07.2023 Faktúra
DFBV/233/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 77,66 € 24.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFBV/232/23 potraviny ŠJ - Šesták Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 75,18 € 24.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFBV/234/23 servis kotla a zaškolenie obsluhy Hotelová akadémia 31780466 CALORYS, s.r.o. 46820809 221,28 € 24.05.2023 03.06.2023 Faktúra
VO/0177/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 75,18 € 23.05.2023 21.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0178/23 Potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Bohuš Šesták s.r.o. 44240104 77,66 € 23.05.2023 21.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
VO/0179/23 Servis kotla a zaškolenie obsluhy Hotelová akadémia 31780466 CALORYS, s.r.o. 46820809 221,28 € 23.05.2023 21.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová Riaditeľka Objednávka
10/2023 Rámcová dohoda o poskytovaní služieb cateringu Hotelová akadémia 31780466 Bratislavský samosprávny kraj 36063606 Iné 0,00 € 22.05.2023 06.06.2023 Mgr. Magdaléna Ochabová riaditeľka HA Zmluva
DFBV/221/23 čistiace potreby Hotelová akadémia 31780466 Andrej Lučenič - CAR LINE 32155557 156,16 € 22.05.2023 01.07.2023 Faktúra
DFBV/223/23 potraviny ŠJ PEŠKO Hotelová akadémia 31780466 PEŠKO & TURNER, s.r.o. 31426344 236,10 € 22.05.2023 22.06.2023 Faktúra
DFBV/229/23 inovačné vzdel. - Uni kredit Hotelová akadémia 31780466 UNI KREDIT, n.o. 42000726 99,00 € 22.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/226/23 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 366,61 € 22.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/225/23 potraviny ŠJ - MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 293,29 € 22.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/222/23 potraviny MIRAN Hotelová akadémia 31780466 Michal Raninec - MIRAN 14000750 47,94 € 22.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/227/23 potraviny - pracovisko PV Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 301,09 € 22.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/224/23 potraviny ŠJ - Framipek Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 35,86 € 22.05.2023 03.06.2023 Faktúra
DFBV/228/23 odvoz bioodpadu ŠJ - Fresco plus Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 34,20 € 22.05.2023 03.06.2023 Faktúra