Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4802

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/150/22 poistenie malých a stredných podnikateľov Hotelová akadémia 31780466 Generali Poisťovňa, a.s. 35709332 1 788,48 € 30.03.2022 08.05.2022 Faktúra
DFBV/145/22 doprava stoličiek Hotelová akadémia 31780466 Lamic, s.r.o. 51246007 50,00 € 29.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/138/22 školenie Komunikácia v škole a školskom zariadení Hotelová akadémia 31780466 UNI KREDIT, n.o. 42000726 495,00 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/140/22 vodné stočné Hotelová akadémia 31780466 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 533,86 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/141/22 doprava Hotelová akadémia 31780466 euro Express, s.r.o. 44519532 60,00 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/139/22 stoličky do jedálne Hotelová akadémia 31780466 BUKOTEC s.r.o. 25335219 3 475,20 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/142/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 POLAR FOOD SLOVAKIA, s.r.o. 46846514 262,51 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/143/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 111,27 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/144/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 107,80 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/137/22 odvoz bioodpadu ŠJ Hotelová akadémia 31780466 Fresco plus 50012070 45,60 € 28.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/096/22 odvoz vyradeného nábytku Hotelová akadémia 31780466 ANNA BAČKOVÁ 11632631 137,20 € 23.03.2022 12.03.2022 Faktúra
DFBV/136/22 členský príspevok Hotelová akadémia 31780466 The Duke of Edinburgh´s International Award Slovensko, o.z. 42418232 985,00 € 22.03.2022 06.04.2022 Faktúra
11/2022 stoličky do jedálne Hotelová akadémia 31780466 BUCOTEC s.r.o. 25335219 Iné 3 475,20 € 22.03.2022 31.03.2022 Ing. Katarína Biela riaditeľka HA Objednávka
DFBV/134/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 Framipek 31425062 176,27 € 21.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/133/22 lyžiarsky výcvik 13.3.-18.3.2022 Hotelová akadémia 31780466 Košťál 46094083 2 100,00 € 21.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/129/22 potraviny BUFET Hotelová akadémia 31780466 KON-RAD 00684104 1 481,84 € 17.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/127/22 potraviny ŠJ Hotelová akadémia 31780466 LUNYS 36472549 96,53 € 17.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/116/22 kancelárske potreby Hotelová akadémia 31780466 Pretože TRIPSY 52724077 610,06 € 16.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/126/22 lyžiarsky výcvik 6.3.-11.3.2022 Hotelová akadémia 31780466 Košťál 46094083 2 400,00 € 15.03.2022 06.04.2022 Faktúra
DFBV/130/22 mobilné hovory Hotelová akadémia 31780466 Orange Slovensko, a.s. 35697270 179,46 € 15.03.2022 06.04.2022 Faktúra