Faktúry
Počet záznamov: 2636
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0249/20 | výkazy 10/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 500,00 € | 01.12.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/20 | elektroinštalačné práce | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 725,28 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/20 | kamerový systém CCTV | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Igor Noga KES&COM | 41490525 | 975,12 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/20 | traktorová kosačka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AL-KO KOBER SLOVAKIA, spol.s r. o. | 35710284 | 1 549,00 € | 20.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/20 | tepovač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 566,99 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/20 | stravovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Matej Halan | 47684542 | 15 584,17 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/20 | telefon, internet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 63,90 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/20 | telefonne hovory | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 185,96 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 69,47 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/20 | Vodné,stočné Jesenskeho H | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 77,26 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/20 | Zemný plyn HR 37 - kotolňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 2 930,90 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/20 | Elektrická energia HR vyučt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 115,24 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/20 | Elektrická energia HR vyučt. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 554,68 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/20 | el. energia Hrnčiarska 37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 298,27 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/20 | Zákon sociálne služby, aktualizácie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Poradca s.r.o. | 36371271 | 14,00 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/20 | vyúčtovanie telefónu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | O2 Slovakia,s.r.o. | 35848863 | 251,27 € | 13.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0228/20 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 1 340,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/20 | kontrola stavu vozidla, servis porúch Peugeot Boxer | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Bilčík spol. s.r.o. | 35962321 | 629,88 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0230/20 | Zemný plyn HR 37 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 161,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0229/20 | Zemný plyn Hestia 11/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/20 | odborné prehliadky kotolňa 10/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 264,00 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0226/20 | nitrilové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Espharm, s.r.o. | 46356436 | 119,00 € | 03.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0227/20 | servis výťahov 10/2020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 381,58 € | 03.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0225/20 | Rukavice vyšetrovacie,dezin.prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | WEOPACK s.r.o. | 52165531 | 351,84 € | 03.11.2020 | 17.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0224/20 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Vladimír Jedinák, prevádzka Copyshop | 44422857 | 259,49 € | 26.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0223/20 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Banchem, s.r.o. | 36227901 | 1 699,86 € | 26.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0221/20 | PO,BP 10/20 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0218/20 | Germicídny žiarič | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | 4LIFE, s.r.o. | 45873445 | 985,60 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/20 | finančné výkazy 092020 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0219/20 | Tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 2 895,00 € | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Faktúra |