Faktúry
Počet záznamov: 2832
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0320/21 | služby technika 10/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,09 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 248,67 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0314/21 | vyúčtovanie plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 770,72 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 112,36 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0317/21 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | eshopper s.r.o. | 52047636 | 11 556,00 € | 20.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0313/21 | vyúčtovacia FA el. energia preplatok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | -271,94 € | 20.10.2021 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0305/21 | pramenitá voda | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | AQUA CORE s.r.o. | 47071982 | 157,92 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/21 | upratovacie služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Veronika Špotáková | 46241221 | 270,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/21 | zmluvný servis výťahov 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | OTIS Výťahy, s.r.o. | 35683929 | 396,07 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 48,94 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0311/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 586,93 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 634,04 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0307/21 | plyn HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 456,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0306/21 | plyn HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 109,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0308/21 | IT služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Kolmos Rudo ing. - mcperson | 17738865 | 250,00 € | 19.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/21 | materiály s firemným logom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | COMMERCIUM, spol. s r.o. | 17314682 | 93,60 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/21 | kúrenársky materiál | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | PROPS spol.s.sr.o. | 35825669 | 559,01 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/21 | seminár PAM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/21 | servis Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Peter Holenda PH - DRUCKFORM | 34677330 | 155,00 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/21 | výkazy III/2021 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Contabilita s.r.o. | 50213237 | 300,00 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/21 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | CLEAN TONERY, s.r.o. | 35891866 | 577,56 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0302/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 43,01 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/21 | telekomunikačné služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 251,69 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/21 | el. energia HR35 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 684,71 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/21 | el. energia HR37 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 434,64 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0293/21 | el. energia HR37+HE | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | ZSE Energia,a.s. | 36677281 | 357,93 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/21 | služby technika 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | HASTEX spol. s r.o. | 17312396 | 237,34 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/21 | palivové karty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | SLOVNAFT a.s. | 31322832 | 232,22 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/21 | vyúčtovanie stravovania 9/21 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, Pezinok | 31770398 | Jolana Saltiel | 41020430 | 2 950,77 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra |