Faktúry
Počet záznamov: 2345
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0095/16 | Strava zamestnanc i za 5/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 38,94 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0096/16 | Strava klienti za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 688,69 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0097/16 | Strava klienti za 5/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 188,21 € | 06.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0092/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 03.06.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0093/16 | BOZP , PO a PZS za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 03.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0091/16 | El. energia Nocľaháreň za 6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 03.06.2016 | 18.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0090/16 | Dovoz stravy za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 936,00 € | 01.06.2016 | 23.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0089/16 | Čistenie a vyprázdnenie septíkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Csornai s.r.o. | 45482802 | 216,00 € | 30.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/16 | Prenájom priestorov pre vzdelávacie podujatie zam. DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Klepač - združenie pre ôsmy mlyn na Vydrici | 30867002 | 202,60 € | 30.05.2016 | 07.07.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0088/16 | Skupinová supervízia pre zam. DSS | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zuzana Zimová, n.o. | 32073046 | 66,91 € | 27.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0087/16 | Gastrolístkyn 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 425,46 € | 19.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0086/16 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 318,57 € | 18.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0082/16 | Internet za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovanet, a.s. | 35765143 | 16,50 € | 10.05.2016 | 20.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0084/16 | Mobilné telefóny za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 29,94 € | 10.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0083/16 | Telefóny za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,42 € | 10.05.2016 | 02.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0081/16 | Voda od 3.4.2016 - 2.5.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 09.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0085/16 | El. energia DSS za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 90,73 € | 09.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0080/16 | Kom. odpad za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 06.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0079/16 | El. energia Nocľaháreň za 5/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 27,71 € | 05.05.2016 | 14.06.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/16 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 52,80 € | 04.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/16 | Strava klienti za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 676,84 € | 04.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0076/16 | Strava klienti za 4/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 187,37 € | 04.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0077/16 | Strava zamestnanci za 4/2016 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 37,17 € | 04.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0078/16 | Strava zamestnanci za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 26,88 € | 04.05.2016 | 19.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/16 | Gastrolístky 600 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 2 138,18 € | 03.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/16 | BOZP, PO a PZS za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 120,00 € | 02.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/16 | Dovoz stravy za 4/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GO4, s.r.o. | 35907614 | 900,90 € | 02.05.2016 | 12.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/16 | Právo užívania IS Cygnus na obdobie 4-6/2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 254,10 € | 18.04.2016 | 02.05.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/16 | NOD32 Antivirus pre 4 PC na 1 rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 27,76 € | 13.04.2016 | 20.04.2016 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/16 | Voda od 3.3.2016 do 2.4.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 13.04.2016 | 22.04.2016 | Faktúra |