Faktúry
Počet záznamov: 2345
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0261/15 | Mobilné telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 30,95 € | 09.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/15 | Supervízia vedúcich pracovníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Coachingplus, OZ | 42127131 | 40,00 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFSF/0003/15 | Vzdelávacie podujatie - budovanie tímu rukami | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Denný bar Šrámek | 17418593 | 354,00 € | 08.12.2015 | 17.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0262/15 | Revízia a kontrola el. spotrebičov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JEEL, s.r.o. | 36058572 | 44,22 € | 08.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0254/15 | NOD pre 5 PC na rok | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ESET spol. s r.o. | 31333532 | 54,00 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0255/15 | Komunálny odpad DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Hlavné mesto SR BA | 00603481 | 66,36 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/15 | Servis PC | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Jozef Jurík | 44512121 | 289,80 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0257/15 | Voda od 3.11.2015 do 2.12.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 207,77 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0258/15 | Telefóny za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 32,52 € | 07.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/15 | El. energia DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 131,09 € | 07.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0250/15 | Havarijné poistenie Chevrolet od 22.12.2015 do 22.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 182,71 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0251/15 | Strava klienti za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 505,05 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0252/15 | Strava zamestnanci za 11/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 35,40 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0253/15 | Strava klienti za 11/2015 - réžia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 175,35 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0259/15 | Strava zamestnanci za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 25,60 € | 04.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0260/15 | El. energia DSS za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Západoslov.energetika | 0003 | 131,09 € | 04.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0248/15 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 26,40 € | 03.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/15 | Servis priemyselných pračiek, sušičky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Miele s.r.o. | 35872161 | 122,40 € | 02.12.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0247/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Malý | 30140234 | 726,00 € | 02.12.2015 | 14.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0263/15 | Dovoz stravy za 11/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 248,00 € | 01.12.2015 | 16.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/15 | Montáž bezbariérových prahov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Vojtech Kupec | 35273488 | 650,00 € | 27.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/15 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | OfficeLand s.r.o. | 35843136 | 288,01 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/15 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Le Cheque Dejeuner | 31396674 | 1 342,98 € | 25.11.2015 | 25.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/15 | Oprava mot. voz. Seat | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Autoservis Motospol s.r.o. | 35686090 | 135,60 € | 25.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0244/15 | Mobilné telefóny od 22.10.2015 do 21.11.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 31,44 € | 25.11.2015 | 10.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/15 | Oprava príjazovej cesty ul. Furmanská 4, BA | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Regionálne cesty Bratislava a.s. | 35947161 | 1 153,15 € | 20.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/15 | Poistenie budovy DSS od 4.12.2015 do 3.12.2016 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 285,76 € | 16.11.2015 | 04.12.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0238/15 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 2 191,80 € | 13.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/15 | Mobily od 28.10.2015 do 31.10.2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 0,48 € | 12.11.2015 | 20.11.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/15 | Dovoz stravy za 10/2015 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Roman Koreň - RoKo | 34724362 | 270,00 € | 10.11.2015 | 16.11.2015 | Faktúra |