Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2311

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0212/19 Voda od 29.11.2019 do 28.12.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 167,34 € 03.01.2020 04.02.2020 Faktúra
DFBV/0210/19 PC Lenovo ThnikCentr M720s SFF Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 710,18 € 23.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0209/19 Office 2019 Profesional Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 RA Software s.r.o. 04885414 209,99 € 20.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0206/19 Servis mot. voz. SEAT Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Euro steps, s.r.o. 35895071 1 189,87 € 19.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 Vzdelávací kurz - aplikovanie motivačných rozhovorov v praxi odborných zamestnancov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Coachingplus, OZ 42127131 530,00 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0207/19 Školenie v oblasti - práca s rizikom pri poskytovaní soc.sl. Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Matiaško, s.r.o. 48144444 300,00 € 19.12.2019 27.12.2019 Faktúra
DFBV/0205/19 Reprezentačné výdavky Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 98,00 € 18.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0202/19 Oprava soklových líšt (vrátane manipulačných prác) Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 MAPEKA s.r.o. 36688843 1 981,44 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0201/19 Gastrolístky 1060 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 4 824,97 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0203/19 Servis VT Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 322,00 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0204/19 Servis VT Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Jozef Jurík 44512121 217,00 € 17.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0199/19 Revízia kotolne a oprava vonkajšieho oddymenia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 GEOLAN s.r.o. 31357504 456,00 € 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0200/19 IVR služba - automatická spojovateľka Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ARCHA TELECOM s.r.o. 35753382 420,00 € 16.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFSF/0002/19 Vzdelávacie podujatie s občerstvením na Lysákovej ul. 28, BA Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Denný bar Šrámek 17418593 353,00 € 16.12.2019 20.12.2019 Faktúra
DFBV/0194/19 ESET Endpoint Protection Antivirus pre 5 zariadení na 1 rok Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ESET spol. s r.o. 31333532 54,00 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0195/19 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Flaga spol. s r.o. 34116940 1 781,61 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0196/19 Telefóny za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 37,43 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0197/19 Sešinár PAM 13.12.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 VEMA, s.r.o. 31355374 60,00 € 13.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 PZS za 10 - 12/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Haspo.sk s.r.o. 51267918 72,00 € 13.12.2019 19.12.2019 Faktúra
DFBV/0191/19 Pracovné odevy, obuv Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ŠKOLBOZ SK s.r.o. 44465238 531,24 € 10.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0192/19 Skriňa 185x45x55 10ks, skriňa 185x90x55 10ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Miroslav Preisinger - AMI nábytok 41625587 3 426,00 € 10.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0193/19 Internet za 12/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovanet, a.s. 35765143 18,00 € 10.12.2019 17.12.2019 Faktúra
DFBV/0190/19 Strava klienti za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 CITY GASTRO s.r.o. 46323279 5 799,90 € 09.12.2019 13.12.2019 Faktúra
DFBV/0189/19 Dávkovač liekov 30 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Moja lekáreň 25784684 119,70 € 06.12.2019 09.12.2019 Faktúra
DFBV/0187/19 Služby zodpovednej osoby za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 06.12.2019 16.12.2019 Faktúra
DFBV/0186/19 Mobilné telefóny za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 O2 Slovakia, s.r.o 47259116 22,74 € 06.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0188/19 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ZSE Energia, a.s. 36677281 168,12 € 06.12.2019 23.12.2019 Faktúra
DFBV/0183/19 Školenie vodičov referentských vozidiel 1 osoba Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Autoškola Valušek, Bosák s.r.o. 36628701 30,00 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0185/19 BOZP a PO za 11/2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra
DFBV/0184/19 Kancelárske potreby Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 OfficeLand s.r.o. 35843136 450,75 € 05.12.2019 11.12.2019 Faktúra