Faktúry
Počet záznamov: 2340
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0076/22 | El. energia DSS za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 51,38 € | 07.07.2022 | 11.08.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0074/22 | BOZP a PO za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0075/22 | Mobilné telefóny za 6/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 26,98 € | 06.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0072/22 | Právne služby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JUDr. Maroš Palik | 30869056 | 66,00 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0073/22 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 7 - 9/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 282,67 € | 04.07.2022 | 15.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0071/22 | Repre - občerstvenie | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 3,40 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFSF/0001/22 | Prenájom nebytového priestoru s dodaním občerstvenia pre účely vzdelávania | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZV Consulting, s.r.o. | 35875160 | 332,60 € | 24.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0069/22 | Filtre do čističiek vzduchu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Gatner Elektromarket s.r.o. | 28585925 | 58,69 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0070/22 | Filtre do čističiek vzduchu | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 93,39 € | 22.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0068/22 | Čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | PhDr. Gabriela Spišáková | 33768897 | 996,17 € | 20.06.2022 | 23.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0065/22 | Mobilné telefóny za 5/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 24,89 € | 08.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/22 | Internet a telefón a za 5/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,94 € | 08.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0067/22 | Aplikačné a systémové konzultácie program Vema | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 38,34 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0063/22 | Služby zodpovednej osoby za 5/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 07.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0064/22 | El. energia DSS za 5/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 70,77 € | 07.06.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0062/22 | Voda od 29.4.2022 do 28.5.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 06.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0061/22 | BOZP a PO za 5/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 02.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0060/22 | Strava klienti za obdobie od 21.5.2022 do 31.5.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 322,14 € | 01.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0059/22 | Strava klienti za obdobie od 1.5.2022 do 20.5.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 4 357,06 € | 01.06.2022 | 16.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0058/22 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 13.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0057/22 | Servis a čistenie ČOV | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Aquatec VFL s.r.o. | 43874355 | 510,29 € | 12.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0056/22 | Voda od 29.3.2022 do 28.4.2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 154,45 € | 09.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0053/22 | Vzdelávanie "Adaptácia a zaškoľovanie nového zamestnanca" | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 15,00 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0054/22 | Internet a telefón za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 35,64 € | 06.05.2022 | 31.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0055/22 | El. energia DSS za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 110,24 € | 06.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0049/22 | BOZP a PO za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0051/22 | Služby zodpovednej osoby za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0050/22 | Mobilné telefóny za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | O2 Slovakia, s.r.o | 47259116 | 31,45 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0052/22 | Čistiace potreby | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ROIN, s.r.o. | 35848901 | 116,64 € | 04.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0048/22 | Strava klienti za 4/2022 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | CITY GASTRO s.r.o. | 46323279 | 6 629,06 € | 03.05.2022 | 25.05.2022 | Faktúra |