Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2497
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0157/18 | Elektrický kompostér | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | JRK Waste Management s.r.o. | 45423237 | 1 380,00 € | 07.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0159/18 | Telefóny za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 15,79 € | 07.11.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0156/18 | Voda od 29.9.2018 do 28.10.2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Bratislavská vod. spol. | 35850370 | 211,14 € | 06.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0155/18 | BOZP a PO za 10/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Milan Repka | 11685166 | 110,00 € | 06.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0158/18 | Skupinová supervízia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Zuzana Zimová, n.o. | 32073046 | 65,71 € | 06.11.2018 | 19.11.2018 | Faktúra | |||||
DFSF/0002/18 | Prenájom priestorov za účelom firemného dňa | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | TRICK s.r.o. | 45990751 | 324,00 € | 05.11.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0154/18 | Flaga plyn | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | FLAGA Progas. spol. s r.o. | 34116940 | 1 654,43 € | 05.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0152/18 | Za stavebné materiály a práce - oprava chodníkov | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANTEY s.r.o. | 50323059 | 2 200,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0153/18 | Odstránenie betónových základov, plošiny, betóvanie a úprava priestoru po unimobunkách | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | ANTEY s.r.o. | 50323059 | 4 990,00 € | 02.11.2018 | 15.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/18 | Deratizácia | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Ivan Juráček ml. SDS | 41332318 | 72,00 € | 26.10.2018 | 12.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0149/18 | Gastrolístky 400 ks | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | UP Slovensko s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 € | 22.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0146/18 | Služby zodpovednej osoby GDPR za 8/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 17.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 10-12/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | IReSoft, s.r.o. | 26297850 | 257,40 € | 17.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0147/18 | PZP Seat od 1.1.2019 do 31.12.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. | 00585441 | 115,79 € | 17.10.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0145/18 | Služby zodpovednej osoby GDPR za 9/2018 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | REAL J & H group s.r.o. | 45687773 | 50,00 € | 16.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0144/18 | Poistenie poskytovaných služieb od 27.11.2018 do 26.11.2019 | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Allianz-Slov.poisťovňa | 0011 | 349,86 € | 16.10.2018 | 29.11.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0143/18 | Hĺbkové čistenie a impregnácia zateplenej fasády | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Valmax s.r.o. | 50150626 | 3 420,00 € | 15.10.2018 | 22.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | LCD monitor 2x | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 249,98 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | Office pre podnikateľov 2016 2x | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 418,01 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0141/18 | PC Alza TopOfice 3040 2x | Domov sociálnych služieb Rozsutec | 31750761 | Alza cz a.s. | 27082440 | 1 239,18 € | 12.10.2018 | 16.10.2018 | Faktúra |