Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2497

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0157/18 Elektrický kompostér Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 JRK Waste Management s.r.o. 45423237 1 380,00 € 07.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DFBV/0159/18 Telefóny za 10/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Slovak Telecom, a.s. 35763469 15,79 € 07.11.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0156/18 Voda od 29.9.2018 do 28.10.2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Bratislavská vod. spol. 35850370 211,14 € 06.11.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0155/18 BOZP a PO za 10/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Milan Repka 11685166 110,00 € 06.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0158/18 Skupinová supervízia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Zuzana Zimová, n.o. 32073046 65,71 € 06.11.2018 19.11.2018 Faktúra
DFSF/0002/18 Prenájom priestorov za účelom firemného dňa Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 TRICK s.r.o. 45990751 324,00 € 05.11.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0154/18 Flaga plyn Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 FLAGA Progas. spol. s r.o. 34116940 1 654,43 € 05.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0152/18 Za stavebné materiály a práce - oprava chodníkov Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ANTEY s.r.o. 50323059 2 200,00 € 02.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0153/18 Odstránenie betónových základov, plošiny, betóvanie a úprava priestoru po unimobunkách Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 ANTEY s.r.o. 50323059 4 990,00 € 02.11.2018 15.11.2018 Faktúra
DFBV/0151/18 Deratizácia Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Ivan Juráček ml. SDS 41332318 72,00 € 26.10.2018 12.11.2018 Faktúra
DFBV/0149/18 Gastrolístky 400 ks Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 UP Slovensko s.r.o. 31396674 1 440,00 € 22.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFBV/0146/18 Služby zodpovednej osoby GDPR za 8/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 17.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0148/18 Právo na používanie IS Cygnus na obdobie 10-12/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 IReSoft, s.r.o. 26297850 257,40 € 17.10.2018 02.11.2018 Faktúra
DFBV/0147/18 PZP Seat od 1.1.2019 do 31.12.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 KOOPERATÍVA, poisťovňa, a.s. 00585441 115,79 € 17.10.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0145/18 Služby zodpovednej osoby GDPR za 9/2018 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 REAL J & H group s.r.o. 45687773 50,00 € 16.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0144/18 Poistenie poskytovaných služieb od 27.11.2018 do 26.11.2019 Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Allianz-Slov.poisťovňa 0011 349,86 € 16.10.2018 29.11.2018 Faktúra
DFBV/0143/18 Hĺbkové čistenie a impregnácia zateplenej fasády Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Valmax s.r.o. 50150626 3 420,00 € 15.10.2018 22.10.2018 Faktúra
DFBV/0140/18 LCD monitor 2x Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 249,98 € 12.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0139/18 Office pre podnikateľov 2016 2x Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Datacomp s.r.o. 36212466 418,01 € 12.10.2018 16.10.2018 Faktúra
DFBV/0141/18 PC Alza TopOfice 3040 2x Domov sociálnych služieb Rozsutec 31750761 Alza cz a.s. 27082440 1 239,18 € 12.10.2018 16.10.2018 Faktúra